一、每月會計作賬流程: 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關成本、費用,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。 5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。 二、一般企業(yè)做賬的主要會計分錄: 1、采購借:原材料 / 庫存商品 應繳稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 2、材料領用借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3、計提工資借:生產(chǎn)成本 / 制造費用 / 管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保、個稅 4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等借:制造費用 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 5、計提折舊借:制造費用 (車間用) 管理費用 (管理部門使用) 營業(yè)費用 (銷售部門使用) 貸:累計折舊 6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品 貸:制造費用 7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 8、銷售收入借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應繳稅費—應交增值稅(銷項稅額) 9、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算)借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費—應交城建稅 應交稅費—應交教育費附加 應交稅費—應交地方教育費附加 10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 稅金及附加 11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤 12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務費用 13、季末,計提預交所得稅借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅借:本年利潤 貸:所得稅費用14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進、銷差額)借:應交稅費—應交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
老師,請問,能夠發(fā)一份工業(yè)企業(yè)的做賬流程以及會計分錄嗎?
老師,工業(yè)會計的做賬流程有哪些?可以幫我發(fā)一份嗎?
請問下老師,有工業(yè)會計的做賬流程嗎?
老師請問下外貿(mào)企業(yè)購進產(chǎn)品銷售產(chǎn)品以及出口退稅的全部流程會計分錄可以告知下嗎謝謝
老師,小規(guī)模納稅人的裝修公司(家裝企業(yè)一般施工半個月左右),賬務處理流程以及會計分錄可以幫忙總結(jié)一下嗎
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標服務費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務上的風險,對嗎?
個人代開發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?