您好,有免稅就填減免稅明細(xì)表和主表就可以,主表里面的邏輯關(guān)系你填進(jìn)去后到最后應(yīng)交稅金金額是對(duì)的,說(shuō)明邏輯關(guān)系對(duì)了,最好把圖片拍出來(lái)看。
老師,我問(wèn)一下,就是我報(bào)稅時(shí),我們有免稅,我填了減免稅明細(xì)表,主表上我填了第12欄其他免稅銷售額,第17欄就有一個(gè)本期免稅額,我還要填其他的嗎
老師 這個(gè)小規(guī)模納稅申報(bào)主表 湖北的免稅 開(kāi)的免稅發(fā)票填在第12欄其他免稅銷售額 上個(gè)季度還自開(kāi)了專票 那個(gè)金額填在哪呀
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開(kāi)票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過(guò)去,提示說(shuō)主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過(guò)來(lái),還不讓填,這個(gè)該怎么辦
老師,我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫不含稅的銷售額(超過(guò)45萬(wàn)) 然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額,我提交的時(shí)候提示,二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個(gè)怎么處理?
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
我填補(bǔ)上去
填不上去
老師
您好,你是哪里的,我這的不需要填報(bào)稅員,你直接點(diǎn)申報(bào)不可以嗎?