借營業(yè)外支出,貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,庫存商品非正常損失,它的分錄應(yīng)該怎么做?而他的金額應(yīng)該怎么確定呀?
老師,庫存商品非正常損失,它的分錄應(yīng)該怎么做?而他的金額應(yīng)該怎么確定呀?
請問老師: 已單獨確認進項稅的購進貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對嗎? 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發(fā)生非正常損失,進項稅額不得抵扣。 那么,非正常損失,應(yīng)該包括自然災(zāi)害和人為兩種。 自然災(zāi)害的非正常損失呢?是可以抵扣 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?
盤點庫存商品多出2000元屬于正常損失,分錄應(yīng)該怎么做?
老師好!咨詢下,前任會計之前月份入庫做錯了,入庫多了,比如她做的借庫存商品2000,應(yīng)交稅費—進項稅260 貸預(yù)付賬款2260,正確入庫庫存商品金額應(yīng)該是1500,那現(xiàn)在我應(yīng)該沖紅會計分錄咋寫呢?然后正確會計分錄又咋寫呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標(biāo)準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊