你好,您如果覺得進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)夠的話,可以計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師:我這個(gè)月開票少,增值稅取得進(jìn)項(xiàng)多,是不是都要認(rèn)證?若不認(rèn)證掉,我的材料款已經(jīng)轉(zhuǎn)掉了,這個(gè)怎么處理?8
老師好,我家是賣潤滑油企業(yè),這月單位一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,增值稅購貨,11月份的有3.5萬未認(rèn)證得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該怎么辦,11月,我家收入878000.已經(jīng)認(rèn)證了853500.決定交5116.11的增值稅 老師你看11月還用交增值稅嗎?如果都認(rèn)證了 不交增值稅,那留底的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?,還是這月剩下的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證 ,那怎么處理
老師,2018年購入的材料,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)年已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們公司也是正常的業(yè)務(wù)往來,有合同有轉(zhuǎn)款。今年9月份被稅局認(rèn)定為虛開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這樣的賬務(wù)怎么處理。
老師,原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)到我手里面了,但是發(fā)票必須下個(gè)月抵扣認(rèn)證,原材料必須這個(gè)月先入賬,這個(gè)分錄怎么處理?
老師您好,我們上個(gè)月開出的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月對方退貨了,發(fā)票我是不是得要回來?而且對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,得怎么處理?。?/p>
平臺(tái)收入提現(xiàn)進(jìn)了公賬,要計(jì)營業(yè)額嗎,報(bào)稅咋報(bào)
下列各項(xiàng)中,不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有( AB )A公司用銀行存款購置新新生產(chǎn)線 B公司從商業(yè)銀行取得長期借款 C公司收到客戶上期所欠貨款 D公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購款 對B答案不能夠理解,B是不是錯(cuò)的勒, 流動(dòng)比率(假設(shè)1/2)=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債,貸款分錄借銀行存款1貸長期借款1 則流動(dòng)比率為(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明顯就提高了呀
老師你好,我怎么根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表倒推出科目余額表,可以詳細(xì)說下嗎?急
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
計(jì)算每股收益這個(gè)題解題思路是什么?幫忙把解題思路說下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢