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我收到一筆工程款,發(fā)票已經(jīng)開給對方了,我原先做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項,如果按照工程的科目來說,是不是就只把主營業(yè)務收入改成工程結(jié)算收入就可以了? 我這樣做對嗎

2019-12-27 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-27 17:07

不需要確認收入的事。

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是的,工程的就用工程科目
2019-12-27
不需要確認收入的事。
2019-12-27
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄做反了,主營業(yè)務成本在貸方式增么在主營業(yè)務成本在借方是增加
2023-06-10
不是工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入,是根據(jù)完工進度,你們開發(fā)票就是按完工進度開?
2021-03-26
?你好 ;?? 1 購買材料, 借原材料 貸銀行存款或應付賬款 2. 領(lǐng)用時, 借工程施工--合同成本---材料安裝 貸原材料. 3.工程在建時,都是 借:工程施工---合同成本 貸:原材料等相關(guān)科目. 工程結(jié)算:一般是指根據(jù)合同或發(fā)票入賬時, 借:銀行存款/應收賬款 貸:工程結(jié)算. 工程完工時結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,同時計算出工程施工毛利,分錄: 借:主營業(yè)務成本 工程施工--合同毛利 貸:主營業(yè)務收入 同時,結(jié)算工程,分錄: 借:工程結(jié)算 貸:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本. 結(jié)轉(zhuǎn)完后,工程施工,與工程結(jié)算應無余額.若有余額,期末填報時差額列入存貨項. 計提工資: 如果是施工人員工資,計提時,分錄: 借:工程施工---合同成本--間接費用---工資 貸:應付職工薪酬--工資計提數(shù)
2021-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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