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甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,使用的城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加率為3%。甲公司現(xiàn)在需要采購一批原材料,在同樣質(zhì)量和服務的前提下,有以下三種方案可供選擇。甲公司以此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售價格為20000元,增值稅2600元,發(fā)生的相關費用對納稅籌劃不產(chǎn)生影響,本題不予考慮,請計算每一方案的稅前利潤,為甲公司選擇最佳購貨對象。 方案一:從一般納稅人A公司處購買,每噸含稅 價格11300元,A公司使用增值稅稅率13%,并能取得增值稅專用發(fā)票。 方案二:從小規(guī)模納稅人B公司處購買,該小規(guī)模納稅人能夠委托主管稅務局代開增值稅征收率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價格
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,使用的城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加率為3%。甲公司現(xiàn)在需要采購一批原材料,在同樣質(zhì)量和服務的前提下,有以下三種方案可供選擇。甲公司以此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售價格為20000元,增值稅2600元,發(fā)生的相關費用對納稅籌劃不產(chǎn)生影響,本題不予考慮,請計算每一方案的稅前利潤,為甲公司選擇最佳購貨對象。 方案一:從一般納稅人A公司處購買,每噸含稅 價格11300元,A公司使用增值稅稅率13%,并能取得增值稅專用發(fā)票。 方案二:從小規(guī)模納稅人B公司處購買,該小規(guī)模納稅人能夠委托主管稅務局代開增值稅征收率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價格
?A公司為增值稅一般納稅人,適用13%稅率。購買原材料時,有以下幾種方案可 供選擇: ?方案1:從一般納稅人甲公司購入,每噸不含稅價格1500元,可取得稅率為13%的增 值稅專用發(fā)票。 ?方案2:從小規(guī)模納稅人乙公司購入,每噸含稅價1400元,可取得征收率為3%的增值 稅專用發(fā)票。 ?方案3:從小規(guī)模納稅人丙公司購入,每噸含稅價1200元,只能取得普通發(fā)票。 ?假定甲、乙、丙三家企業(yè)所提供的原材料質(zhì)量均相同。A公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品 每噸不含稅銷售額為2000元。該企業(yè)城建稅稅率為7%,教育費附加率為3%。從現(xiàn)金 凈流量的角度考慮,A公司選擇哪種購貨方案最優(yōu)?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二:從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三:從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關費用為2800元。不甲公司以凈利潤(稅后利潤)最大化為目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年7月購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二∶從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三∶從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關費用為2800元。甲公司以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。計算哪種方式利潤最大
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
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老師股權變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?