您好,就是購買方已經(jīng)抵扣了進(jìn)項稅
您好 老師 我想問一下~專票蓋了作廢章 系統(tǒng)未作廢??缭铝?準(zhǔn)備紅沖 開了信息表 點擊上傳后顯示發(fā)票已抵扣 這是怎么回事 我該怎么操作
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師,您好,我要作廢個上個月開出的專用發(fā)票,你看顯示的這個,我在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問下老師這個是不是對方已經(jīng)認(rèn)證了,如果對方已經(jīng)認(rèn)證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師,你好,工會經(jīng)費怎么做賬?
物業(yè)會計,購買的米面油金額15000元是為了送禮,具體我也沒問,這個費用報銷我應(yīng)該入什么呢管理費用業(yè)務(wù)招待費可以嗎
老師24年全年收入492882.39,4到6月份收入40494.27到9月份的,全年的減4到6月份
初步業(yè)務(wù)活動時應(yīng)當(dāng)是要從管理層獲取書面聲明,來確定管理層對自己責(zé)任的認(rèn)可的啊。
你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計提所得稅?現(xiàn)在銀行沒有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
支付房租和物業(yè)費,支付了9個月的房租和物業(yè)還需要攤銷嗎?
《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》第八十八條規(guī)定:小企業(yè)對會計政策變更、會計估計變更和會計差錯更正應(yīng)當(dāng)采用未來適用法進(jìn)行會計處理。那在稅務(wù)上也是這樣操作嗎?
有學(xué)習(xí)的課嗎 我想要學(xué)習(xí)財務(wù)當(dāng)面的
問題1那個計算結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)差率不是一個百分比嗎 怎么是一個數(shù)呢
老師,出庫單上單價65元,實際結(jié)算價格60元,怎么開票,直接開單價60元 還是怎么開
但是發(fā)票很早就拿回來了 我們忘記在系統(tǒng)作廢了
您好,那你這種情況只能聯(lián)系購買方,讓對方開具紅字專用信息表,然后您再開具紅字發(fā)票
我已經(jīng)開了信息表了,影響嗎,我是銷售方
您好,那您試下,能不能開出來紅字發(fā)票