您好,就是購買方已經(jīng)抵扣了進項稅

您好 老師 我想問一下~專票蓋了作廢章 系統(tǒng)未作廢??缭铝?準備紅沖 開了信息表 點擊上傳后顯示發(fā)票已抵扣 這是怎么回事 我該怎么操作
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師,您好,我要作廢個上個月開出的專用發(fā)票,你看顯示的這個,我在導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問下老師這個是不是對方已經(jīng)認證了,如果對方已經(jīng)認證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當時沒做無票收入
老師,我們支付購買固定資產(chǎn)定金時,收到款時,一般是做借:其他應(yīng)收 貸:銀行,等收到資產(chǎn),再借:固資 貸:其他應(yīng)收 銀行。 那支付定金時,我如哪個現(xiàn)金流量?
老師,現(xiàn)在還沒申報10月數(shù)據(jù),顯示申報前可開票金額120000元,一般申報后開票金額會提高額度嗎?
公司有一臺車賣了、折舊還沒折完,應(yīng)該怎么做會計分錄
老師早上好!我是小規(guī)模勞務(wù)公司,想問問是不是開票過去申請的勞務(wù)費,發(fā)放工資都要申報個稅呢,如果說我們開多少票就發(fā)放多少工資的,是不是不用申報個稅,直接做代收代發(fā)就好了?
老師,你好!我們有筆付國外的機器歐元預(yù)付款,由于一直沒有報關(guān)進口,請問會對公司有什么影響嗎?
食品制造業(yè)領(lǐng)料都是混用在多個產(chǎn)品里,根部不知道配比這個成本怎么做歸集呢
老師,這個是上傳什么啊
月底我的資產(chǎn)負債表不平是因為什么,都是系統(tǒng)自己出的
小規(guī)模申報增值稅無票?開票超30萬,增值稅表應(yīng)該怎樣填寫?
但是發(fā)票很早就拿回來了 我們忘記在系統(tǒng)作廢了
您好,那你這種情況只能聯(lián)系購買方,讓對方開具紅字專用信息表,然后您再開具紅字發(fā)票
我已經(jīng)開了信息表了,影響嗎,我是銷售方
您好,那您試下,能不能開出來紅字發(fā)票