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老師你好,我們是做培訓的,有一批舊書是庫存,以前是開班發(fā)書然后結轉(zhuǎn)一批成本,現(xiàn)在舊書還有,但是新書已經(jīng)回來了并且開始使用了,舊書就沒用了那么剩下的舊書要怎么結轉(zhuǎn)成本了

2019-12-09 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-09 12:10

你好,舊書之前怎么做的,

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你好,舊書之前怎么做的,
2019-12-09
正規(guī)的流程: 先訂立經(jīng)濟合同——采購——開票——結賬打款——銷售并且結轉(zhuǎn)成本。
2023-01-29
這些都是購買水泥支付的運費嗎?
2021-11-17
老師 你好,我想問下,在我們舊系統(tǒng)上有個應收,還有一個單子是其他收貨單(當時是客戶使用過后,把產(chǎn)品退了回了,沒有要錢,所以做了其他收貨,就只增加了庫存),,然后換了新系統(tǒng)之后,,,把退回來的這批貨又算錢了,然后就和應收核銷了,但是我們新系統(tǒng)上只有應收,沒有掛退回的那筆,那核銷了應該怎么做賬呢老師 麻煩回復下可以嗎
2020-10-29
您好,把以前結轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,但這個要更正申報去年年度,去年的利潤增加了
2025-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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