你好,剩余的額部分先掛賬處理
老師,我想問一下,一般納稅人對(duì)公賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給對(duì)方公司33515的貨款,但是收到的發(fā)票票面金額只有26500,這種要怎么做往來賬?
老師 我家公司新開的,基本上都是走內(nèi)賬,開了一個(gè)一般納稅人的戶,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候我才記賬,但是這個(gè)一般納稅人成立沒有做實(shí)的投資款,只是拿他用來開發(fā)票用, 進(jìn)貨的時(shí)候都是老板個(gè)人賬號(hào)轉(zhuǎn)到一般納稅人的賬號(hào),再從對(duì)公賬號(hào)的轉(zhuǎn)到往來單位的對(duì)公賬號(hào),這個(gè)資產(chǎn)類科目我應(yīng)該怎么記,
老師 我們有一批貨 對(duì)方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師我想和您問一下,我們公司用公戶正常付貨款,但是是付到對(duì)方的私卡,而且對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票,請(qǐng)問這種情況我怎么做賬
貨款已經(jīng)打給對(duì)方,我們收到貨,但是沒有開發(fā)票,現(xiàn)在不確定開普票還是專票,公司想升一般納稅人,這個(gè)怎么登記呢
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62