增值稅,銷售貨物,進口貨物,加工修理修配等的個人和單位繳納, 消費稅,高檔化妝品,煙,酒等繳納。 企業(yè)所得稅是根據(jù)企業(yè)利潤繳納。
舉例說明增值稅征稅對象、消費稅征稅對象、企業(yè)所得稅征稅對象有何異同
舉例說明增值稅征稅對象消費稅征稅對象企業(yè)所得稅征稅對象有何異同?
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舉例說明增值稅征稅對象、消費稅征稅對象、企業(yè)所得稅征稅對象有何異同。 有什么例子呢
不要說理論文字,請直接給我舉例說明什么是稅目,什么是征稅對象,為什么我看到有人說白酒是征稅對象,但是我在消費稅的稅目里面又看到白酒,但白酒到底是征稅對象還是稅目呢
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?