你好 是委外加工還是自己內(nèi)部加工

老師 我們是工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在要把庫存商品拿去加工其他產(chǎn)品,怎樣做 倉庫那邊在成品庫,怎樣處理
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師你好!我們是加工企業(yè) 現(xiàn)在要盤庫存 有半成品 我要怎么操作 是辦理入庫還是折算回去
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準(zhǔn)后借庫存商品貸管理費(fèi)用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
你好老師,我們做電子產(chǎn)品LED燈珠的,也有加工的時候,現(xiàn)在帳上原材料和庫存商品有170萬,未開票只有38萬,這樣我的原材料和庫存商品后面就會留很多,那這個要怎么處理
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
加工好銷售出去
你好 是委托外面工廠加工還是自己工廠加工這個庫存商品
自已加工
你好 那你計入 借生產(chǎn)成本 貸庫存商品 到時完工結(jié)轉(zhuǎn) 借庫存商品-完工產(chǎn)品 貸生產(chǎn)成本等
倉庫的進(jìn)銷存賬怎樣處理?在成品倉庫里
你好 你領(lǐng)用庫存商品去加工 用領(lǐng)料單去填寫做領(lǐng)用分錄 加工完工入庫做入庫處理 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本等
軟件上不能領(lǐng)料
你好 領(lǐng)用的時候你們不做庫存處理嗎
成品庫只做銷售,然后結(jié)轉(zhuǎn)庫存
你好 那你們?nèi)粘<庸さ某善房偟萌霂焯幚? 你們加工完后做入庫 銷售做收入結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品就行了
老師 不明白
我不清楚你們是什么進(jìn)銷存軟件 你最好是去問問你們軟件售后怎么來操作進(jìn)銷存的設(shè)置 你才好核算準(zhǔn)確