本月不需要做賬務(wù)處理

老師們,小規(guī)模6月份銷(xiāo)售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷(xiāo)售的銷(xiāo)售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
上個(gè)月庫(kù)存商品沒(méi)暫估,直接做的借:庫(kù)存商品 本月想沖掉重新根據(jù)業(yè)務(wù)賬做暫估入庫(kù),應(yīng)該怎么調(diào)整做憑證呢?
老師,上個(gè)月做了暫估入賬,比實(shí)際到票少,有差額,差了5022.12,那這個(gè)月庫(kù)存商品轉(zhuǎn)成本,這個(gè)庫(kù)存商品是本月的庫(kù)存商品嗎?還是要加上這個(gè)5022.12呢
2020年12月 暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品45000/暫估入庫(kù) 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫(kù)存商品45000元/暫估入庫(kù) 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn):2月商品入庫(kù)發(fā)票未到,借:庫(kù)存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫(kù)存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑行業(yè)開(kāi)具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開(kāi)80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題嗎,
你好老師,有沒(méi)有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策
老師幫我做個(gè)分錄 我們是月初扣繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位 ?個(gè)人部分的,月底發(fā)工資,工資都計(jì)入在建工程 管理費(fèi)用 里
老師 我今天在收到Word 中有 打開(kāi)文件有幾個(gè)字底下有紅色劃線,為什么打印預(yù)覽時(shí)候 看不到, 對(duì)方是怎么操作的。
固定資產(chǎn)折舊24年7月份固定資產(chǎn)卡片計(jì)提59815.38元,未計(jì)提賬務(wù)調(diào)整的62167.3元,同月賬面因賬務(wù)調(diào)整計(jì)提折舊62167.3元,未計(jì)提59815.38 元。2025年10月對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片折舊額為,,元,賬面折舊額為,,元,差額為62167.3元,老師,這個(gè)能不能在解釋一下,
老師,什么叫運(yùn)營(yíng)支出?
個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得按什么比例繳稅,一個(gè)月免稅額是多少
老師,我名下有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開(kāi)服裝的票嗎


是等收到發(fā)票的當(dāng)月再?zèng)_紅原估價(jià),按發(fā)票做正確的憑證嗎?
是的 ,是等收到發(fā)票的當(dāng)月再?zèng)_紅原估價(jià),按發(fā)票做正確的憑證。