您好,可以的,這樣沒有問題

老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個月有認證一批商品檢測費發(fā)票和每個月都有認證租金發(fā)票,聽說這些費用不能區(qū)分對應的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務是要按比例進行抵扣,屬于外銷部分的要做進項稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報12月增值稅時轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,我們當月進項大于銷項,不需要交稅,但是我們有一張280全額抵扣的金稅盤系統(tǒng)維護費可以申報抵扣嗎?還是一定要銷項大于進項的時候才可以抵扣呢
我們8-11月沒有開業(yè)務收入,當時的進項發(fā)票入了待抵扣進項稅額,在12月這些發(fā)票都勾選了,那這些待抵扣進項稅額可以一筆過做分錄嗎?
老師我公司是裝修公司一般納稅人,進項可抵扣的都是材料進項,沒有可抵扣的勞務進項發(fā)票,那么請問老師“1、每月開出的銷項次月申報勾選進項的時候全部用材料13%的抵扣9%的銷項,這樣有什么風險嗎?2、做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候肯定與勾選的材料成本金額不一致,這樣有問題嗎?”
如果訂加班歺發(fā)票不好取得,可不可以直接列清單,員工某某訂歺費多少,一個月匯總一次,這樣可以入帳報銷嗎,企業(yè)所得稅和個稅要交稅嗎?
老師 有些產(chǎn)品生產(chǎn)了 又不要了 下線了 怎么辦
老師,我們現(xiàn)在是電商,水果批發(fā),個體的照,稅務局現(xiàn)在下來查,必須按核定的金額交稅,可是我們確實虧損,稅務局不聽,就要求按核定的交稅,還有其他辦法嗎
退休人員返聘的工資是申報工資薪金還是勞務報酬?
1怎么判斷產(chǎn)品出口是免稅的,電子稅務局,出口退稅率,輸入商品代碼,這個代碼是報關單上的代碼嗎?但是查不到 2.國家外匯管理局數(shù)字外平臺,這塊查詢哪些信息,用于出口免抵退
建筑公司承包鐵局的項目并簽訂合同結(jié)算開票,對方讓公司通過中航信用金融平臺融資到賬的款項,回單備注是對公貸款,請問這個融資款記入短期借款?還是其他應付款?
外貿(mào)公司收到進項發(fā)票當月進項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
【考題·判斷題】收購單位支付個人款項時,由付款方向收款方開具發(fā)票。( ) (2020年) 答案:√ 請老師解釋一下
個稅返還交的增值稅,屬于什么項目?
老師 采購運費 是直接記入成本,還是記庫存商品里啊