不對 需要計提 借管理費用社保 貸,應付職工薪酬社保 借,應付職工薪酬社保 其他應收款,個人負擔的社保 貸銀行存款

老師,沒有計提社保 和工資,直接按銀行單據(jù)做的繳納,借 應付職工薪酬—工資,貸 其他應付款—社保 銀行存款 社保是 借管理費用—社保(單位 其他應付款社保(個人) 貸 銀行存款 這個憑證做的對嗎
對方那個也是財務,是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費用-社保費 借:其他應收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計提工資時, 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 付員工工資時,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
老師,您好, 我想問下計提的6-7月社保:我是這樣計提的:借管理費用-社保 貸其他應收款 墊付社保:其他應收款-社保 貸銀行存款 還款社保 銀行存款 貸其他應收款 這樣可以嗎
老師,企業(yè)給員工購買社保,計提的分錄這樣做,對不對? 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—醫(yī)保/社保 支付的時候 借:應付職工薪酬—醫(yī)保/社保 貸:銀行存款
計提社保 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 付社保費 借:應付職工薪酬-社保費 其他應收款-社保費 貸:銀行存款 對嗎? ,計提繳納做一張憑證可以嗎? 社保是當月繳納當月是吧
老師您好!餐飲業(yè)個體工商戶,沒有公戶,無票支出無票收入,申報可以0報嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務備案又是什么?能具體說說么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬元,其銷售成本為900萬元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購進的該商品2024年全部未實現(xiàn)對外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬元,其銷售成本為420萬元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購進的存貨對外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購進的商品2025年對外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對外銷售售價為進價的120%。要求:1、2024年編制合并財務報表時的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報表工作底稿。2、2025年編制合并財務報表時,調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報表工作底稿。工作底稿我真的不會嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬,比如24年對方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬嗎?這樣操作有沒有問題?還是需要年年更正申報退稅?退稅有問題嗎?
老師,您好,我們是貨運公司,每年年初計提安全生產(chǎn)費,年底未使用完沖銷,22年前面會計會計多計提了28萬未沖銷,這幾年有此類費用她沖銷這28萬,截止上個月還沒沖銷完,我應該怎么處理
董老師 您在線嗎?想咨詢~
老師,去稅務局代開房屋租賃發(fā)票按幾個點交稅
流動負債合計的定義,應用場景?