你好 有風(fēng)險(xiǎn) 隱瞞收入的

個(gè)體工商戶本季度沒開發(fā)票,經(jīng)營(yíng)所得這塊是不是可以0申報(bào)?無收入,無成本費(fèi)用,無利潤(rùn)總額。
老師,個(gè)體戶餐飲業(yè),也需要做賬?沒有發(fā)票可以入賬申報(bào)嗎?
老師,我這邊部分個(gè)體戶已查賬征收,餐飲行業(yè)本身無成本發(fā)票,需要發(fā)票的也很少,每個(gè)月的收入怎么申報(bào),可以做無票收入么?
老師,我是個(gè)體工商戶,沒有開過發(fā)票,請(qǐng)問我申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 可以收入支出都填0并申報(bào)嗎
老師好,請(qǐng)問個(gè)體戶的沙場(chǎng),無票收入之前沒報(bào)稅,以后無票收入如實(shí)申報(bào),單據(jù)大部分收據(jù)可以嗎?
老師您好!餐飲業(yè)個(gè)體工商戶,沒有公戶,無票支出無票收入,申報(bào)可以0報(bào)嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬(wàn)的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說說么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬(wàn)元,其銷售成本為900萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購(gòu)進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬(wàn)元,其銷售成本為420萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購(gòu)進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購(gòu)進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬(wàn),比如24年對(duì)方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬(wàn)。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬(wàn)嗎?這樣操作有沒有問題?還是需要年年更正申報(bào)退稅?退稅有問題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬(wàn)未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬(wàn),截止上個(gè)月還沒沖銷完,我應(yīng)該怎么處理
董老師 您在線嗎?想咨詢~
老師,去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票按幾個(gè)點(diǎn)交稅
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)的定義,應(yīng)用場(chǎng)景?


沒有公戶怎么查收入
你好,個(gè)人賬戶頻繁進(jìn)出認(rèn)為個(gè)人的收入,如果個(gè)人說這不是個(gè)人的收入,那不就是查出個(gè)體戶的收入了