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甲公司是一大型生產(chǎn)型企業(yè),屬于增值稅--般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,下列資料提及的商品銷售價格均是指不含增值稅的價格;確認銷售收入的同時結轉銷售成本。2019年4月份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)4月2日,向B公司銷售--批貨物,銷售價格為600萬元,實際成本520萬元。貨已發(fā)出,客戶向甲公司開具銀行承兌匯票,期限3個月。在此之前,甲公司已經(jīng)對該批存貨計提跌價準備15萬元。(2)4月10日,因產(chǎn)品質量問題,上月銷售給C公司的貨物被退回,該貨物已經(jīng)收款并確認銷售收入300萬元,實際成本為260萬元(沒有存貨跌價準備),而且收款時給予客戶2%的現(xiàn)金折扣(假定僅僅就價格部分給予折扣)。甲公司返還退貨款并開具有紅字專用發(fā)票,貨已經(jīng)收存?zhèn)}庫,準備返工。(3)4月28日,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給-線生產(chǎn)工人,所發(fā)放產(chǎn)品的一般市場銷售價格(也為計稅價格)為60萬元,實際成本為42萬元。(答案中以萬元表示)1、編制甲公司向B公司銷售貨物的會計分錄。2、編制C公司銷售退回的會計分錄。
甲公司是一大型生產(chǎn)型企業(yè),屬于增值稅--般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,下列資料提及的商品銷售價格均是指不含增值稅的價格;確認銷售收入的同時結轉銷售成本。2019年4月份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)4月2日,向B公司銷售--批貨物,銷售價格為600萬元,實際成本520萬元。貨已發(fā)出,客戶向甲公司開具銀行承兌匯票,期限3個月。在此之前,甲公司已經(jīng)對該批存貨計提跌價準備15萬元。(2)4月10日,因產(chǎn)品質量問題,上月銷售給C公司的貨物被退回,該貨物已經(jīng)收款并確認銷售收入300萬元,實際成本為260萬元(沒有存貨跌價準備),而且收款時給予客戶2%的現(xiàn)金折扣(假定僅僅就價格部分給予折扣)。甲公司返還退貨款并開具有紅字專用發(fā)票,貨已經(jīng)收存?zhèn)}庫,準備返工。(3)4月28日,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給-線生產(chǎn)工人,所發(fā)放產(chǎn)品的一般市場銷售價格(也為計稅價格)為60萬元,實際成本為42萬元。(答案中以萬元表示)1、編制甲公司向B公司銷售貨物的會計分錄。2、編制C公司銷售退回的會計分錄。
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權轉移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務風險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務,實際上出口貨物的所有權依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
請教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關單出來后的當月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認證進項的綜合服務平臺勾選退稅嗎?
我們公司簽訂外綜服務代辦退稅,代辦退稅發(fā)票已經(jīng)開給了外貿(mào)綜合服務企業(yè),請問我司是否還要開具出口發(fā)票給國外客戶?不需要的話增值稅申報表上是否要以代辦退稅發(fā)票金額填寫未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)來進行退稅事宜?
公司每月有寄送樣品給帶貨達人,這塊需要怎么處理做銷售費用嗎,會不會要求視同銷售交增值稅
老師你好!公司名下無車,租賃車輛無法開具租賃發(fā)票,產(chǎn)生的油費、過路費、修理費、停車費,可以稅前扣除嗎?有相關文件嗎
在電子稅務局內(nèi)如何看是查賬增收或是核定增收
您好老師,辦理三方協(xié)議時有批扣標志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒有跌價,是要與市場價格比較,那跌價了,記賬是跌價的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個季度普票專票都有開,額度超過30萬,普票是按1個點補交增值稅嗎?
跨境電子商務海外倉走9810。其中發(fā)票,報關單,和銷售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報關單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎?那發(fā)票應該怎樣加上sku呢?
500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性計入費用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對部分股權和對應的分紅權進行股轉轉讓,未取得轉讓收益,稅局讓按照未分配利潤對應轉讓股權比例繳納了個人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時,是否需要再次繳納個人所得稅?