您好,生產(chǎn)型企業(yè)拿到報關(guān)單但沒有開票,只要貨物實際已出口(以報關(guān)單上的出口日期為準),就要在當月按報關(guān)單信息確認出口銷售收入,這不屬于無票收入,而是正常出口銷售,要參與免抵退稅計算;每個月除了申報增值稅申報表(一般納稅人要填主表及附表一、附表二等,含免抵退數(shù)據(jù))外,還要申報附加稅(如城建稅、教育費附加、地方教育附加,一般是增值稅稅額乘以相應稅率,比如城建稅7%則列式為增值稅額×7%)、個人所得稅(代扣員工工資個稅)、企業(yè)所得稅(季度預繳申報表,年度匯算清繳)、財務報表(資產(chǎn)負債表和利潤表等),具體以當?shù)囟悇諜C關(guān)要求為準; 查詢報關(guān)單是否正確,主要看報關(guān)單上的企業(yè)名稱和稅號對不對、出口日期和貿(mào)易方式是否符合實際、商品編碼和品名規(guī)格跟實際出口貨物是不是一致、數(shù)量單位價格幣制有沒有填錯、成交方式(如FOB或CIF)是否合理、報關(guān)單有沒有海關(guān)簽章,同時還要核對外貿(mào)合同、發(fā)票、箱單、提單等單據(jù)信息是否一致,也可以通過中國電子口岸或單一窗口系統(tǒng)查詢電子報關(guān)單數(shù)據(jù)進行比對。

老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表,填寫增值稅專票銷售額與實際開票額,相差2元錢(實際12,申報表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個識別不了,自開+代開實際含稅合計152251.89,,單獨代開含稅有128271.39,導致數(shù)據(jù)報錯,這種可以強制通過嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報關(guān)單,但沒有開具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒出口退稅申報,收了外幣掛在應收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補開發(fā)票確認收入是否還能享受免稅?是開免稅還是零稅?企業(yè)沒有留抵進項稅還需要做退稅申報嗎?
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,我們用的是用友財務軟件,因為退貨款,我們做的分錄是借主營業(yè)務收入,這導致數(shù)據(jù)不會關(guān)聯(lián)到財務報表,導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配,第二季度申報的時候就按這個報表來報了,后面找出勾稽關(guān)系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負數(shù)表示,后面兩個財務報表對比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務系統(tǒng)里面更正財務報表嗎,如果更正了財務報表,所有的稅務報表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報表都要更正
獨立核算啥意思,分公司有自己的賬務就是獨立核算么,增值稅獨立核算,所得稅一般不能吧
請問一下勞動仲裁,公司為被申請人,公司沒有錢,會執(zhí)行法法定代表人賬戶嗎
房產(chǎn)稅半年申報一次,(房產(chǎn)總原值100,面積出租25,自用5),其中下半年里前兩個月自用,后四個月出租,請問自用及出租面積怎么填,自用及出租原值也是怎么填
利潤變動率≈(Q1- Qo)/Qox(1+F/Lo)=銷量變動率x(1+固定成本率)5。老師,這步怎么變形來的?老師,這個是注會的內(nèi)容嗎
機器設(shè)備出口都是免稅嗎?
老師,馬上年底了,公司清理往來款,這2家商貿(mào)公司都是一個老板的,但是法人不是這個老板。現(xiàn)在的問題是一家商貿(mào)公司的法人給這個公司400萬,另外一個商貿(mào)公司給這家商貿(mào)公司的人200萬,他不是這家公司的法人,給他老婆200萬,他老婆也不是法人,可以不可以用3方債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議來平2個公司的往來
請問哈國投公司醫(yī)藥板塊如何進行會計核酸 以及建賬需要注意什么?
算當月增值稅稅負率時,當月已經(jīng)預繳的增值稅需要算進來么
你好老師,我們是銷售農(nóng)機的企業(yè),是免征增值稅的,一個廠家給我們開來的發(fā)票是9個點的,我們是按照他們開票的含稅收入做成本還是不含稅收入做成本呀(因為其他供貨商賴賴的發(fā)票是免稅的發(fā)票)
資產(chǎn)負責表未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表凈利潤的累計數(shù),怎么找原因?