同學(xué),你好
那你房產(chǎn)原值要變,要增加102萬

老師你好,我想問下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
謝謝老師! 還有一個(gè)問題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
請(qǐng)教老師:我接手的公司,第一到第三季度電子稅務(wù)局里的財(cái)務(wù)報(bào)表零報(bào),導(dǎo)致我報(bào)第四季度時(shí)累計(jì)數(shù)為第四季度的數(shù),咨詢了電子稅局的人工服務(wù),建議說是補(bǔ)前面3個(gè)季度的數(shù)據(jù)重新申報(bào),我看到申報(bào)表上有修改本年累計(jì)金額的選項(xiàng),想請(qǐng)教老師,是直接改好還是重新申報(bào)好,對(duì)公司的申報(bào)有什么影響嗎
老師,請(qǐng)問稅務(wù)AAP上有要求上傳利潤表資料,那么第三季度中我所有的稅金合并一起寫沒關(guān)系吧還有我雖然這個(gè)月已經(jīng)申請(qǐng)了房產(chǎn)稅。它是按年申報(bào)的,那么我可以把它納入第四季度才算稅金可以吧,還是不要算在第四季度,必須算在全年度的年報(bào)稅金中呢??到時(shí)年報(bào)在一起計(jì)算
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師,您好!公司購買衣服捐贈(zèng)公益分錄怎么做
農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)有未分配利潤,注銷時(shí)要繳納所得稅嗎,利潤利于實(shí)收資本
怎么在電子稅務(wù)局開票顯示地址的地方,改注冊(cè)地信息地址
你好老師,新增的店面裝修102萬,到第四季度怎么計(jì)算申報(bào)房產(chǎn)稅?以前是3195800,申報(bào)金額6711.18
請(qǐng)問工程質(zhì)量檢測(cè)單位,要繳納印花稅嗎?
老師,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的一個(gè)新飾品,是一個(gè)手鐲。但是進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票只能取得個(gè)人抬頭的。這個(gè)是正常申報(bào)免增值稅,還是視同內(nèi)銷按13個(gè)點(diǎn)處理呢
老師,我們不是生產(chǎn)電動(dòng)摩托車的,我們的客戶是生產(chǎn)電動(dòng)摩托車的,我們生產(chǎn)電動(dòng)摩托車的配件,客戶硬要我們買了10多萬的車,客戶要給我們開票,那我們賣出去的話,要開票交稅嗎
免稅的儲(chǔ)值卡發(fā)票怎么入賬做分錄
老師,你好稅局通知更正高企研發(fā)費(fèi)用入產(chǎn)成品可以全額數(shù)嗎?后期不打算做高企了
幾千元的裝修工程款入什么科目

