借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 負(fù)數(shù) 因?yàn)樽龅劫J方正數(shù),利潤(rùn)表沒(méi)法取數(shù),所以才借方負(fù)數(shù) 貸:本年利潤(rùn) 貸:銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 負(fù)數(shù)

我想咨詢(xún)下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤(rùn)表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎
老師,您好,年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)。這個(gè)是我做賬的問(wèn)題還是生成報(bào)表導(dǎo)致的,這個(gè)如果是生成報(bào)表導(dǎo)致的會(huì)不會(huì)是之前的會(huì)計(jì)修改或者調(diào)整了報(bào)表導(dǎo)致的呢,麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝
老師,我今天建賬,看到9月份的科目明細(xì)表,其他應(yīng)收款明細(xì)科目中有四筆期末余額在貸方的,這個(gè)怎么處理,還有應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)余額在借方,這種情況我怎么處理,不知道該怎么建賬了
2021年第一季度有一筆期間費(fèi)用,收到退回,當(dāng)時(shí)賬務(wù)中管理費(fèi)用做入了貸方,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了,導(dǎo)致科目余額表和利潤(rùn)表金額對(duì)不上,可以直接在12月的賬務(wù)中進(jìn)行調(diào)整到借方嗎
老師,我問(wèn)下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤(rùn)表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒(méi)法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了
客戶(hù)把貨款先轉(zhuǎn)公賬了,先叫我們開(kāi)發(fā)票,貨拉了一半還沒(méi)有拉完,可以先開(kāi)發(fā)票嗎?
上年度成本發(fā)票作廢50萬(wàn),本年度是否補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下供應(yīng)商木制品商檢的具體流程,有截圖教學(xué)
老師好!9月做賬將利息收入27.91記到了貸方,科目余額表沒(méi)有取到其他,導(dǎo)致利潤(rùn)表和明細(xì)表的金額不平了,這種還需要在下個(gè)月做賬務(wù)處理嗎?
公司補(bǔ)助給村民,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的什么二級(jí)科目?
請(qǐng)問(wèn)公司暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,增值稅零申報(bào),社保也沒(méi)有人在買(mǎi),那個(gè)稅是不是也減員,就不用申報(bào)了,還是說(shuō)要有一個(gè)人員在上面零申報(bào)?
個(gè)體工商戶(hù)2024年年報(bào)未報(bào),現(xiàn)在該怎么處理的
購(gòu)買(mǎi)安全月活動(dòng)獎(jiǎng)品報(bào)銷(xiāo),發(fā)票是買(mǎi)了一堆東西,但是領(lǐng)取簽字表,有些物資沒(méi)有發(fā)出去,比如買(mǎi)了50把雨傘,發(fā)放表是30把,有什么問(wèn)題嗎
我們公司正在稽查中,風(fēng)險(xiǎn)局那邊又推送給稽查局幾條工資風(fēng)險(xiǎn),我們查了下是稅務(wù)系統(tǒng)累計(jì)收入錯(cuò)誤導(dǎo)致的,2024年匯算清繳工資薪金支出表填多了也更正了不影響稅款,需要把這個(gè)更正寫(xiě)在情況說(shuō)明里嗎?
老師,咨詢(xún)下您數(shù)電普通發(fā)票開(kāi)單位的也要求稅號(hào)必須填嗎?稅號(hào)可以為空嗎?我知道個(gè)人政府單位開(kāi)數(shù)電普票稅號(hào)可以不填,除了這種情況外普票稅號(hào)可以不填嗎?

