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老師8月份的報銷發(fā)票,8月只有進項稅額入賬了,并且也已經(jīng)抵扣,9月份報銷入賬時把8月份的進項沖減后重新做分錄入賬,今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)沖減了(應(yīng)該沖減1次,我沖減了2次),現(xiàn)在這個賬需要怎么處理?

2025-11-19 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-19 13:51

紅字沖銷多沖減的 1 次進項稅額,補回對應(yīng)成本 / 費用,未申報 9 月增值稅則直接調(diào)整申報表,已申報則在 11 月補調(diào),保留更正附件備查。

頭像
快賬用戶4821 追問 2025-11-19 14:05

老師,這個是不是九月份多交了增值稅,需要11月少交這筆稅額,11月應(yīng)該怎么調(diào)整申報表呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-19 14:07

11 月申報時,把多沖減的進項稅額填到原抵扣對應(yīng)的申報表進項欄次,增加當(dāng)期可抵扣進項,就能少交對應(yīng)稅款,和賬務(wù)更正金額保持一致即可。

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可以這個做下,這個沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負(fù),平的)? 重新做就可以,沖掉重新做,也可以不做,直接紅字藍字都貼之前8月后面就可以,也可以
2020-12-07
您好,把帳上做錯的紅沖
2020-08-10
可以的,可以這么做的。
2023-08-28
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
你好? ?那去年沒有做賬的嗎 ?? 你是內(nèi)賬還是外賬的?
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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