借:銀行存款 1000貸:其他應(yīng)付款 —B 公司 1000 借:其他應(yīng)付款 —B 公司 1000貸:銀行存款 1000

老師 對(duì)方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應(yīng)收 貸其他應(yīng)付嗎 然后支付給他們的時(shí)候 就是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi), (1)收取時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) ?。?)支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款--代收水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
我公司是物業(yè)公司代扣代繳電費(fèi),支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到墊付的電費(fèi)借銀行存款貸其他應(yīng)付款,但是收到供電公司開的專票怎么做分錄,開給我公司的
老師 A公司給B公司轉(zhuǎn)賬,讓B公司代為支付采購會(huì)計(jì)分錄是不是 A:借:其他應(yīng)收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付- A 采購支付時(shí):借:其他應(yīng)付-A貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問我們代收其他公司付電費(fèi)給南方電網(wǎng)分錄怎么做?是借:銀行存款1000 貸:其他應(yīng)付款一B公司嗎(樸老師)
請(qǐng)問給個(gè)體戶開的發(fā)票,個(gè)體戶直接用他個(gè)人的卡給我們公司打錢這樣可以嗎
老師,購買貨物收到貨物了,款是通過銀行匯出去的,但是對(duì)方?jīng)]有給開發(fā)票怎么入賬呢?
老師,請(qǐng)問下廣東東莞的社保申報(bào)繳費(fèi)是不是在月底前完成就可以
老師我做出口要開外銷發(fā)票,客戶付的港幣,我用港幣兌換美元又兌換成人民幣,按照哪個(gè)匯率開票呢?
半年前我們自己開出去的發(fā)票對(duì)方說數(shù)字不對(duì),還能作廢嗎
明細(xì)賬本,本月合計(jì)和本年累計(jì)指的是發(fā)生合計(jì)吧
請(qǐng)問 我們是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在在銀行辦理貸款,銀行要求我們提供上游的買賣合同,請(qǐng)問這個(gè)是用來干啥的,沒有咋辦(我們是賣五金,到處買,基本沒有合同)
你好,企業(yè)編制現(xiàn)金流量表時(shí),收到財(cái)政補(bǔ)貼款應(yīng)該填在哪里,項(xiàng)目支出填在哪里?
老師 我們?nèi)~賠償民工的醫(yī)藥費(fèi),需要走應(yīng)付職工福利費(fèi)嗎
老師,您好!公司購買房子辦公用,現(xiàn)在已經(jīng)收到購房發(fā)票,相關(guān)稅費(fèi)也交了,請(qǐng)問該怎么做賬務(wù)處理啊?


老師,我是代收B公司的錢,后面要付給南方電網(wǎng)的,那付南方電網(wǎng)分錄怎么做呢
就是上面第二個(gè)分錄哦
不用體現(xiàn)出應(yīng)付賬款一海南電網(wǎng)公司嗎
這個(gè)可以不體現(xiàn)的,直接沖B公司的往來就行
因?yàn)闃I(yè)務(wù)回單上付款賬號(hào)戶名是寫:海南電網(wǎng)責(zé)任公司
那你就寫 借應(yīng)付賬款海南電網(wǎng) 貸銀行存款 借其他應(yīng)付款-B公司 貸應(yīng)付賬款海南電網(wǎng) 這樣也行
老師想再問一下,我們公司是一般納稅人,對(duì)方公司是小規(guī)模納稅人,我們要開發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司是按發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的入賬嗎?
你開給他們普票就行了 他們按價(jià)稅合計(jì)入賬
他們按價(jià)稅合計(jì)入賬是按13個(gè)點(diǎn)的價(jià)稅合計(jì)嗎?但是他們是小規(guī)模,不是稅費(fèi)是一個(gè)點(diǎn)嗎?
如果按13個(gè)點(diǎn)入賬,那他們不是多扣成本了嗎?
是的,這個(gè)看收到的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額 不看收票方的
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
那対方公司是不是按多收的稅做營業(yè)外支出
這個(gè)咩有多收的金額呢
你們多收B公司電費(fèi)了嗎
老師,我這個(gè)說的是另外一個(gè)問題,那個(gè)電費(fèi)那個(gè)我理解了
不管是哪一方都是按發(fā)票的金額來做 沒有多收的稅哦
因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方把加工費(fèi)打給了我們,我們要開發(fā)票就只能13個(gè)點(diǎn)的票,可對(duì)方是小規(guī)模,他們收到13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那他們按全部都入賬的話,那他們的成本就多扣了,多扣的話,那是不是多的要做其他支出呢?
沒有多扣 你按 他們的付款金額來開價(jià)稅合計(jì)的發(fā)票就可以 比如說付款10000那你就按一萬的價(jià)稅合計(jì)開給他們普票就行 稅率就是按你們的13%來開 不含稅就是10000/(1%2B13%) 這樣算的