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公司買進一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點的處理方式嗎

2025-11-15 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-15 09:55

借:銀行存款8000, 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-增值稅-銷項稅

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快賬用戶9941 追問 2025-11-15 09:58

也沒開具增值稅發(fā)票,沒交增值稅,

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齊紅老師 解答 2025-11-15 09:59

銷售就得交增值稅,不管是否開票

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快賬用戶9941 追問 2025-11-15 10:01

老師,你說,一共8000元買來的,金額也不大,我不做固定資產(chǎn),買進的時候做管理費用,賣的時候再做其他業(yè)務收入行嗎

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快賬用戶9941 追問 2025-11-15 10:02

不通過固定資產(chǎn)核算,給他簡化處理行嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-15 10:02

買進來就賣視同庫存商品處理,銷售正常交稅

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快賬用戶9941 追問 2025-11-15 10:05

意思是必須通過固定資產(chǎn)核算,

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齊紅老師 解答 2025-11-15 10:06

沒有折舊就直接按庫存商品

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快賬用戶9941 追問 2025-11-15 10:10

我的意思是買進時做管理費用,賣的時候做其他業(yè)務收入,應交稅費-銷

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齊紅老師 解答 2025-11-15 10:12

不能,按庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本

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您好 今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同 請問是兩臺二手自卸車還要給對方16萬么
2024-04-23
在該業(yè)務中,24 年 11 月轉(zhuǎn)讓小汽車時已收到了全部款項,即銀行存款 18000 元和庫存現(xiàn)金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不應再做 “借:應收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務公司 58000;貸:固定資產(chǎn)清理 58000” 的備查分錄,因為實際沒有形成應收賬款。 如果之前誤做了該備查分錄,要將 “應收賬款” 平賬的話,可以做如下分錄進行沖銷: 借:應收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務公司 -58000 貸:固定資產(chǎn)清理 -58000 該分錄以紅字沖銷的方式將錯誤記錄的應收賬款和固定資產(chǎn)清理進行了更正,使得賬目回歸到正確的狀態(tài),即不體現(xiàn)這筆不存在的應收賬款。
2025-01-13
你好同學發(fā)票可以補,資產(chǎn)也是對的同學新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學你的資產(chǎn)分錄是對的同學同學沒錯
2021-01-08
借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬? 第一筆用的應付賬款還是預付賬款?固定資產(chǎn)總金額是多少?
2023-02-22
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