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老師好,今年沖紅了一張去年采購原材料開具的增值稅發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,今年會(huì)計(jì)分錄怎么做,

2025-11-13 10:51
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-13 10:52

做購入原材料 相反分錄

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暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常領(lǐng)用成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-10-22
那你今年收到那個(gè)負(fù)數(shù)的時(shí)候,直接做紅沖就可以了。
2021-12-04
借、應(yīng)付賬款貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-06-19
你好!這個(gè)你去年拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄。
2020-12-23
同學(xué),你好 你是購買方嗎??
2025-07-14
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