您好,可以的,這個可以對沖的

老師,請問一下預付款 比如500塊,我們才夠3000,我們預付了500 相當于應付賬款2500了。 是不是借預賬款500 貸銀行存款500。收到供應商開票 就是借 庫存商品 進項稅 貸 預付款500,應付賬款2500
你好!老師,我想將應收賬款借方余額500元轉銷預付賬款貸方余額500元怎么做分錄?
應收賬款在貸方和應付賬款在借方,老板又說賬已清的話。可以用相同科目用紅字沖減的分錄嗎?例1某某公司應收賬款貸方500.例2某某公司應付款借方是1000。分錄分別可以做例1借:應收賬款-500貸庫存現(xiàn)金500例2借庫存現(xiàn)金10000.貨應付賬款-10000嗎
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應收賬款600貸方主營業(yè)務收入600借方銀行存款500貸方應收賬款500借方銀行存款100貸方應收賬款100我這種做賬正確嗎
1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應付款 500 這個借方的其他應收款和貸方的其他應付款可以抵平嗎
老師請問一下,制造費用相關費用是全部分攤到產成品上嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
電腦文檔打字的時候總是亂出其他的,甚至還會跳到其他單元格是咋回事
如果一般納稅人企業(yè)出口報免稅不做退稅. 后面計算企業(yè)所得稅我能不能讓供應商開普票計算成本. 還是說一般納稅人進項票一定只能是增值發(fā)票
增值稅專用發(fā)票 稅率13% 在增值稅上可以抵稅,在所得稅上專票有什么作用?
來料加工和進料加工有什么區(qū)別?
來料加工和進料加工有什么區(qū)別
老師好 請教一下。公司注冊資本100萬是認繳的,共3位自然人股東,假設賬上有未分配利潤100萬,從來沒有提取過法定盈余公積金,本月一位股東想分紅后轉讓股權。 1、認繳可以分紅嗎 2、分紅就轉讓股權這種情況還必須提取法定盈余公積金嗎 3、提取法定盈余公積金后股東按所有者權益還是未分配利潤分紅。
以600萬元認購丙合伙企業(yè)10%的份額,擔任有限合伙人 合伙協(xié)議約定合伙期限5年,不考慮其他因素。屬于哪一類金融資產?記交易性金融資產還是其他債權投資。站在投資方角度
老師!單位車輛保險費中途退保險費,怎么做分錄?
貸方應收賬款需要用紅字500表示嗎
借:應付賬款
貸:應收賬款
我的意思是要不要寫成借:應付賬款500,貸:應收賬款-500
不用寫負數(shù),直接寫正數(shù),相當于對沖了
借:應付賬款500,貸:應收賬款500
好的謝謝
不客氣,很高興為你服務