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你好老師 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么下方是紅字啊

你好老師  我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么下方是紅字啊
2025-11-07 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-07 15:47

你是小規(guī)模還是一般納稅人?計(jì)提了嗎

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快賬用戶4143 追問 2025-11-07 15:48

一般納稅人? 沒有計(jì)提

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-07 15:52

你做分錄貸收入的時(shí)候一塊做貸銷項(xiàng)了嗎?你銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了嗎

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你好,直接做相反的就可以的,他不涉及到損益類的科目
2022-05-11
那你直接就是貸應(yīng)交稅費(fèi),銷售稅額,金額是負(fù)數(shù)就行了。
2022-07-10
你好對(duì)的 登記明細(xì)賬的是的
2023-04-30
每個(gè)月都是以下的思路 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-07-05
你好! 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2024-03-22
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