直接填10月營業(yè)收入是13065千元,含稅就加上開票的稅金

您好,移交過來的賬本,我是按1-3月的科目余額表作為期末余額接著錄4-6月份的賬,但是1-3月份的利潤(rùn)表電子稅務(wù)局上是有營業(yè)收入本年累計(jì)1217120元的收入,但是由于1-3月的營業(yè)收入沒有期末余額,所以我做出來的利潤(rùn)表本年累計(jì)是沒有余額的,這種情況怎么辦,是哪里出錯(cuò)了
老師,新年好,請(qǐng)教一下,我的余額科目表營業(yè)收入是11551094元,我的損益表本來累計(jì)是 895109.95元,兩個(gè)都是系統(tǒng)生存的,請(qǐng)問 怎么會(huì)不一致呀?
老師,企業(yè)所得稅的2021年10月-12月份的季報(bào),營業(yè)成本(本年累計(jì))那一欄,忘記將7月份所繳納的企業(yè)所得稅2千多元計(jì)算進(jìn)去了,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),還能補(bǔ)上這個(gè)2千多的數(shù)額進(jìn)去嗎?謝謝老師。, 另,2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表也要申報(bào),這個(gè)遺漏的所得稅也是可以補(bǔ)上填入嗎?謝謝。
工業(yè)園有要求,1月到10月要累計(jì)不含稅銷售收入要達(dá)到2千萬,我們這個(gè)月發(fā)票不夠,達(dá)不到2千萬,可以在下個(gè)月申報(bào)10月增值稅時(shí)候,把差額放無票收入里申報(bào),以達(dá)到2千萬的目的嗎?但是這樣的話,這個(gè)無票收入后面怎么沖減呢
老師:小規(guī)模企業(yè),4季度企業(yè)稅床預(yù)繳申報(bào)表中,表頭的所屬期為10月1日 ---12月31日 ,計(jì)算填列時(shí),營本年累計(jì)金額的營業(yè)收入、營業(yè)成本,填寫4季度合計(jì)數(shù),還是全年的累計(jì)數(shù)。
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤(rùn)總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤(rùn)總額5萬,所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇


那老師,這個(gè)營業(yè)額可以理解為10月銷售開出的發(fā)票總金額(銷項(xiàng)含稅金額),1-10月也是 )
是的,都是含稅的銷售金額,都是相同的稅率,直接就是不含稅*1.%2B稅率
那老師,也可以理解看科目余額表10月應(yīng)收賬款借方余額,1-10月借方累計(jì)額
不是,是按主營業(yè)務(wù)收入*(1%2B稅率)
好的,老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。