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老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月我們?cè)鲋刀惿陥?bào)時(shí)申報(bào)了無(wú)票收入,這個(gè)月我們和上次的無(wú)票收入一起開(kāi)的票,這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)該怎么填啊
老師你好,我1月申報(bào)的時(shí)候,印花稅重復(fù)申報(bào)了,但是交費(fèi)只交了一次,這個(gè)問(wèn)題怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報(bào)了未開(kāi)票收入5萬(wàn),3季度又開(kāi)具了2季度5萬(wàn)元的發(fā)票,3季度又無(wú)其他收入,申報(bào)的時(shí)候,本想填負(fù)數(shù),但是比對(duì)不成功,申報(bào)不了,打稅務(wù)電話(huà)說(shuō)反正不交稅,重復(fù)申報(bào)也沒(méi)關(guān)系,當(dāng)時(shí)就報(bào)了。賬重復(fù)做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計(jì)要出報(bào)告,這個(gè)怎么解釋?zhuān)咳鐚?shí)說(shuō)還是怎么?會(huì)不會(huì)喊調(diào)賬?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒(méi)有把這筆已經(jīng)交過(guò)的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒(méi)交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒(méi)有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶(hù)嗎?
只開(kāi)了二手車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷(xiāo)售額填哪欄,其他發(fā)票還是無(wú)票收入,填銷(xiāo)售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒(méi)有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開(kāi)票額度的限制嗎
企業(yè)注銷(xiāo)的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


您好,得去電子稅務(wù)局把22年8月那次申報(bào)給改過(guò)來(lái),具體就是找到申報(bào)表附表二里填旅客運(yùn)輸服務(wù)的那一行,把重復(fù)的金額和稅額減掉,比如票面218元的票可抵扣稅額是218/(1%2B9%)*9%=18元,你得多交這18塊錢(qián)的稅,同時(shí)從22年9月開(kāi)始每天還要交萬(wàn)分之五的滯納金,改完申報(bào)后你公司賬上也得做一筆調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整18,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)18,這樣借貸金額就相等了。
直接從附表2轉(zhuǎn)回不行嗎?這個(gè)不涉及退稅,補(bǔ)稅
總共就30多塊錢(qián)
我們多抵了,這是要補(bǔ)稅嘛,不是退
就30多塊,附表二直接調(diào)了會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
去改報(bào)表太麻煩了,還涉及補(bǔ)稅
會(huì)有問(wèn)題的,錯(cuò)誤申報(bào),要更正的,不管錢(qián)多少都是多抵了呀,