借:銀行存款 貸:專項應付款
支付 借:專項應付款 貸:銀行存款

老師好,公司收到財政專項資金,借:銀行存款貸:專項應付款,公司把收到的專項款全部轉(zhuǎn)到法人帳戶里,支出的時候全部做成借:在建工程貸:其他應收款,現(xiàn)在要怎么下專項應付款的賬呢?財政現(xiàn)在要來驗收工作,要看這個錢具體花在哪里了,現(xiàn)在該怎么做賬比較合理呢?
老師您好,合作社收到的政府支付的水產(chǎn)養(yǎng)殖專項資金是不是放到專項應付款
我收到一筆政府獎勵的專項資金,我是入其他收益還是,專項應付款,因為這筆錢我要??顚S?,另外我要用這筆錢支付外協(xié)費用怎么做賬?
老師您好!收到政府專項應付款的會計分錄: 借:銀行 貸:專項應付款, 支出專項費用: 借:專項應付款 借:現(xiàn)金或銀行 工程完工要怎結(jié)轉(zhuǎn)呢
企業(yè)收到政府的專項資金,收到時借:銀行存款—專項資金戶,貸:專項應付款,實際發(fā)生專項支出時支出購買原材料,是借:原材料,貸:銀行存款—專項資金戶?那專項應付款這個科目不是一直有貸方余額么,這個科目怎么處理
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務均真實,這種情況下,雙方賬務如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應付款 這樣沒關系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司