可今年再做分錄 借:稅金及附加 貸:應交印花稅

去年12月份我計提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應交稅費-應交印花稅,金額多計提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
老師:印花稅的分錄:借:稅金及附加貸:應交稅費~應交印花稅嗎?還是直接:借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師,公司繳納的印花稅分錄是:計提:借:稅金及附加,貸:應交稅費—印花稅,繳納:借:應交費用—印花稅,貸:銀行存款,這個分錄正確嗎?
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
印花稅的正確分錄是什么?借:稅金及附加 貸:銀行存款嗎
保安公司,取得的招標代理費發(fā)票,計入什么科目,
老師,開票時候分錄應交稅費,等實際繳納時分錄怎么寫
23年有印花稅的分錄寫成了借應交印花稅帶銀行存款,我今年把他改正是直接紅沖了嗎。正確分錄不是借稅金及附加,貸銀行存款嗎
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務登記方面要去做什么變更,以及在賬務處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務要增加什么類型的賬務處理才能完整。稅務申報又有什么調(diào)整嗎?
老師,這個物業(yè)管理費,您要我做的借:利潤分配_未分配利潤,貸:銀行存款,現(xiàn)在我要結(jié)賬,上面查出來說這個存在低風險,未識別明細,是什么意思?是不能這么做嗎?
我是業(yè)主方,有三個分包,一個是做主體的A,一個是做裝修的B,一個是做部份硬化和消防的C,另外自己也有請小公司做部分(綠化,沙石,部分土方)。我是想問,我除了分別和A,B,C做工程結(jié)算。我后面還需要請造價公司進行對這個工程總竣工結(jié)算,造價審定嗎? 是自建廠房
老師,在社保網(wǎng)站上點注冊,填完信息,跳出來 ”服務器斷開,請稍后重試",試了好幾次都這樣 這是什么原因?
老師,我有個問題想請教一下,我們收到一個發(fā)票是100元的 但公司報銷限額是50,那我拿著這個超額的發(fā)票怎么處理會比較好?
想咨詢下:法人異地出差發(fā)生的酒店住宿費,發(fā)票上面沒有顯示日期,這個如果不知道對應交通費發(fā)生的時間,一般要怎么合理報銷入賬?數(shù)量很多,開票時間都在最近。
老師請教一下,墊上平臺無理由退貨這個收入怎么處理