1. 補記庫存商品(確認歷史成本) 需先核實該庫存商品的原始成本(如采購價、生產成本等),假設金額為 1000 元:借:庫存商品 1000貸:待處理財產損溢 1000 (后續(xù)需查明當初未入賬原因,若為前期漏記,經(jīng)審批后沖減 “待處理財產損溢”,如:借:待處理財產損溢 1000貸:以前年度損益調整 / 管理費用等 1000,具體根據(jù)原因調整) 2. 領用庫存商品結轉成本 根據(jù)領用用途(如生產領用、銷售等): 若用于生產產品:借:生產成本 1000貸:庫存商品 1000 若直接銷售:借:主營業(yè)務成本 1000貸:庫存商品 1000

老師 請教你一個問題,就現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)舊材料員在生產成本的時候,材料出多了,導致這種材料出現(xiàn)了貸方,當時也沒注意看,然后這帳等于說現(xiàn)在也沒法改,也沒有戰(zhàn)功入庫,現(xiàn)在怎么辦?
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計入制造費用-機物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結轉生產成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時候直接從生產成本里結轉到主營業(yè)務成本可以嗎
我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結轉表,這個軟件呢,是領了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
老師,你好 我司從政府拍了一堆土石方,當時想著建立生產鏈把石頭和建筑用砂生產出來分開賣的。但是在把大塊的角石賣掉之后領導又不打算建生產線了,就把沙土和碎石混在一起賣掉。 我們當時入庫的時候庫存是分了花崗巖和建筑用沙兩項的,那現(xiàn)在要把這兩個科目的成本調整成一個科目,就是把成本合起來,畢竟不分開來賣了嘛,那這個要怎么調呢?
老師你好, 9月份的時候進了一批貨,但是會計入賬的時候沒有帶產品名稱,5種產品,全部都是進庫存商品這個一級科目了。我現(xiàn)在分別賣了這些商品不同成本金額,想要把這些商品等一下二級科目,請問我需要如何做賬?? 之前入庫是 借:庫存商品 貸:銀行存款 庫存商品沒有出現(xiàn)二級科目
公司想注銷,但庫存商品有余額1.9萬,應收賬款有余額8.3萬,預付賬款有余額7.6萬怎么辦
公司想注銷,但庫存商品有余額1.9萬,應收賬款有余額8.3萬,預付賬款有余額7.6萬怎么辦
9月份個稅已申報,但是系統(tǒng)上沒有,稅務還給我發(fā)了提示函讓我去大廳處理,但我的確申報了
老師,如果新開的分公司按25%交企業(yè)所得稅,如何跟總公司一樣交5%的企業(yè)所得稅
老師,您好,老板欠繳稅款,稅務局找事物局去公司查,經(jīng)楨也將要去查,這種情況對財務會計有影響嗎?
老師,如果社保個人部分因為有尾數(shù)差4分錢,可以放單位承擔社保中去嗎?因為這樣的話,總金額是對的上的,前提是代賬,收費非常低。性價比不高
老師個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)為什么不交企業(yè)所得稅
老師。請問下,我們是賣汽車的,三方金融那個下不來,我們怎么粉飾報表呢?讓給我們批額度?
老師你好,建筑公司,上個月把百葉窗作為材料,這個月確定是百葉窗購進來直接銷售,老師你說我這個百葉窗,這個月作為什么記啊,收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入啊
老師,詳細解析下計提社保的原因
謝謝,老師
滿意請給五星好評,謝謝