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個(gè)體戶上個(gè)季度是查賬征收的,這個(gè)月開(kāi)始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報(bào),月銷售額定的是3萬(wàn),那如果我這個(gè)月只開(kāi)了2萬(wàn)的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報(bào)的時(shí)候要申報(bào)什么稅?如何申報(bào)呢?
你好,有一個(gè)個(gè)體工商戶他的每個(gè)季度核定征收稅務(wù)局定的是99萬(wàn)元,到他的實(shí)際銷售額不到99萬(wàn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
一個(gè)個(gè)體工商戶,如果是核定征收,季度核了9萬(wàn),實(shí)際收入超過(guò)9萬(wàn)了,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
個(gè)體戶核定征收,核定的銷售額是每月23000, 我們這個(gè)這個(gè)季度有二十多萬(wàn) 那我還需要自主申報(bào)增值稅嗎,還有經(jīng)營(yíng)所得呢
個(gè)體核定征收,如果一個(gè)季度核定的是8萬(wàn),我們實(shí)際銷售一個(gè)季度是12萬(wàn),那我們享受小規(guī)模不超30萬(wàn)免增值稅嗎?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書(shū)上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開(kāi)上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?


您好,這個(gè)情況季度實(shí)際收入40萬(wàn)超過(guò)了核定額度15萬(wàn),所以必須按實(shí)際收入40萬(wàn)來(lái)申報(bào),增值稅方面因?yàn)槌^(guò)30萬(wàn)起征點(diǎn),所以要交稅,計(jì)算為400000 * 1%=4000元,附加稅費(fèi)大概按增值稅的百分之幾算,假設(shè)是240元;個(gè)人所得稅要按40萬(wàn)乘以你的核定利潤(rùn)率(假設(shè)是10%)得出利潤(rùn)400000 * 10%=40000元,再用這個(gè)利潤(rùn)額根據(jù)稅率表計(jì)算個(gè)稅,例如40000 * 10%-1500=2500元;個(gè)體戶不交企業(yè)所得稅,所以總的就是增值稅交約4000元,個(gè)稅交約2500元,申報(bào)時(shí)在增值稅表和個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得表里都填40萬(wàn)的金額