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老師,你好。我想問(wèn)一下,我的公司有一種設(shè)備想出售另外一個(gè)公司,對(duì)方當(dāng)時(shí)開(kāi)回的是詳見(jiàn)清單,下面將近30種各產(chǎn)品組合開(kāi)回的設(shè)備。請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在我要開(kāi)給其他單位,能不能用一個(gè)概稱開(kāi)呀。我們是小規(guī)模企業(yè)
老師,公司收到朋友不用的餐飲設(shè)備支付第三方發(fā)生的運(yùn)費(fèi)1350元。當(dāng)時(shí)不確定是向外出租還是買給聯(lián)營(yíng)企業(yè),因此做為存貨賬面1350元。當(dāng)時(shí)沒(méi)有做為固定資產(chǎn),想著是和后期購(gòu)入的新設(shè)備一起做固定資產(chǎn)折舊。 現(xiàn)在設(shè)備貶值了,對(duì)方個(gè)人給報(bào)銷了運(yùn)費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)這1350元怎么處理?用按出售舊設(shè)備交稅嗎? 我的賬務(wù)處理對(duì)嗎?
老師你好,疫情期間一家單位給我們打了五萬(wàn)元購(gòu)買我們醫(yī)療物資,后面我們發(fā)了貨4萬(wàn)多,發(fā)票開(kāi)了2萬(wàn)多,是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開(kāi)的,我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒(méi)有按無(wú)票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨,差對(duì)方3萬(wàn)左右發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方不要錢,不要貨,也不要發(fā)票,要求我們給他們購(gòu)買38個(gè)包裝材料,價(jià)值1萬(wàn)8千。 我在想怎么平賬?我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺(jué)不劃算,尤其不知道怎么平賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是水果廠,我們購(gòu)買了設(shè)備,我們財(cái)務(wù)經(jīng)理在收票的時(shí)候發(fā)現(xiàn),對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票出了設(shè)備正常的發(fā)票,還有安裝服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,但是服務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)方是開(kāi)的6個(gè)點(diǎn),我們經(jīng)理說(shuō)不行,是9個(gè)點(diǎn),我沒(méi)有明白呢,對(duì)方公司能開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)我們就收幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呀,為什么6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票不對(duì)呢??
我們是一家團(tuán)膳公司,接手了一家單位的食堂。 現(xiàn)在上一家餐飲公司準(zhǔn)備將設(shè)備賣給我們,一個(gè)月后,甲方單位準(zhǔn)備買這批設(shè)備。設(shè)備有10W的金額 請(qǐng)問(wèn), 1、我們開(kāi)給甲方公司的票應(yīng)該如何開(kāi)票,開(kāi)什么項(xiàng)目,稅率多少? 2、我們接受這批設(shè)備,是錄固定資產(chǎn)還是存貨? 3、有什么方式可以規(guī)避掉這批稅費(fèi)損失?因?yàn)槟承┰?,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個(gè)買賣步驟,這個(gè)銷售出去會(huì)產(chǎn)生增值稅,可以規(guī)避掉嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


您好,能開(kāi)發(fā)票,只要設(shè)備是公司合法的、出售真實(shí)且有開(kāi)票權(quán)限,買時(shí)沒(méi)發(fā)票不影響,但要留付款記錄、合同、折舊憑證備查;一般人如果之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,按 13% 算稅(100000/1.13*13%約=11504.42 元),可開(kāi)專票或普票,沒(méi)抵扣過(guò)想開(kāi)專票就得放棄減稅按 3% 算(100000/1.03*3%約=2912.62 元),不放棄就按 3% 減按 2% 算(100000/1.03*2%約=1941.75 元)但只能開(kāi)普票;小規(guī)模 2023-2027 年可按 3% 減按 1% 算(100000/1.01*1%約=990.10 元),能開(kāi)專票或普票,當(dāng)月總銷售額小于等于10 萬(wàn)可免增值稅開(kāi)免稅普票,不想用 1% 優(yōu)惠也能按 3% 算(100000/1.03*3%約=2912.62 元)開(kāi)專票;開(kāi)票寫清設(shè)備名(如二手洗碗機(jī)),備注 自用固定資產(chǎn)銷售 ,財(cái)務(wù)做固定資產(chǎn)清理(比如借銀行存款 100000,貸固定資產(chǎn)清理 88495.58、應(yīng)交稅費(fèi) 11504.42),最后按稅率在電子稅務(wù)局申報(bào)繳稅
好多年了,賬上也沒(méi)做固定資產(chǎn),買的時(shí)候的付款記錄都沒(méi)有了
?您好,能開(kāi)發(fā)票,哪怕賬上沒(méi)記固定資產(chǎn)、沒(méi)付款記錄,只要能證明設(shè)備是公司用過(guò)的(比如員工證明、設(shè)備使用痕跡等),且出售真實(shí)、公司有開(kāi)票權(quán)限就行;一般納稅人按13%算稅(100000÷1.13×13%≈11504.42元)可開(kāi)專票或普票,沒(méi)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅也能選放棄減稅按3%算(100000÷1.03×3%≈2912.62元)開(kāi)專票,或不放棄按3%減按2%算(100000÷1.03×2%≈1941.75元)開(kāi)普票;小規(guī)模納稅人2023-2027年按3%減按1%算(100000÷1.01×1%≈990.10元)可開(kāi)專票或普票,當(dāng)月總銷售額≤10萬(wàn)還能開(kāi)免稅普票;開(kāi)票寫清設(shè)備名(如二手灶臺(tái))、備注“自用固定資產(chǎn)銷售”,財(cái)務(wù)補(bǔ)做固定資產(chǎn)清理相關(guān)分錄,最后按對(duì)應(yīng)稅率在電子稅務(wù)局申報(bào)繳稅。