那個可以做公司的賬

某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當月確認房費,餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
1、領(lǐng)導(dǎo)出國,在國外機場免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計為招待費嗎?2、領(lǐng)導(dǎo)出國,在國內(nèi)機場免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發(fā)票也只能開個人名頭,可以計入招待費嗎?3、領(lǐng)導(dǎo)一人出國辦理簽證,250元/人,領(lǐng)導(dǎo)一共辦了3個人的,是不是只有領(lǐng)導(dǎo)自己的可以計入差旅費,其他兩人(不是單位員工)的計入哪里,也是招待費用嗎?4、領(lǐng)導(dǎo)出國在超市買和水,喝的咖啡等,從數(shù)量上看都不止一人,而且我司有出差補助,那這樣的費用是計入招待費,還是計入差旅費?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應(yīng)交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個早上了,還是不明白
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應(yīng)交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個早上了,還是不明白
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
有2個問題,1借固定資產(chǎn),貸方記什么?2借方不計入固定資產(chǎn)直接借記主營業(yè)務(wù)成本行嗎?
?借固定資產(chǎn),貸方其他應(yīng)付款-老板
公司賬戶沒有錢,老板把自己的錢存到公司賬戶,貸方也記其他應(yīng)付款—老板,那用老板自己錢和公司錢貸方都一樣,那有什么本質(zhì)區(qū)別嗎?用誰的錢好?
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
我不是問分錄。我的意思是老板直接用自己錢買洗衣機,借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款—老板,要是老板先把錢存到公司賬戶,然后公司付款,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款—老板,這不都是貸方其他應(yīng)付款—老板嘛,哪個好?是老板直接用自己錢買好還是存到公司賬戶再用公司錢買好?
先打款到公司,公司支付好些
兩種方式,但欠老板的錢是一樣的,欠的錢不可能還給老板了,那這個錢最后怎么辦?一直在其他應(yīng)付款掛著嗎?
是的,一直掛著就行,以后有錢就還
好幾百萬不可能還,一直在往里面投,沒有盈利還不上,假如注銷企業(yè)時還掛著會怎樣?
注銷的時候轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
營業(yè)外收入交稅嗎?交多少?
先彌補虧損,有利潤再交
如果老板存進來的錢備注“投資款”計入實收資本,不記其他應(yīng)付款—老板,行嗎?這樣就會超過公司注冊登記的實收資本,這樣好嗎老師?
就是那樣做的,在注冊資本的范圍
就是為了避免公司欠太多老板錢,以后老板存進來的錢備注投資款行嗎?但是已經(jīng)超過注冊資本金了。哪樣好?是計入實收資本好還是計入其他應(yīng)付款—老板好?
超過實收資本了賬面還虧錢,不對哦,沒有收入嗎?
有收入,但是費用也大,現(xiàn)在賬上欠老板的錢好幾百萬了,能不能以后老板再往公司匯款備注投資款計入實收資本,但是這樣就超過實收資本了,哪樣好?
應(yīng)該是可能老板私人收了錢沒做收入,才會造成那樣子