您好同學(xué), 《關(guān)于增值稅銷售額與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入不一致情況的說明》 [統(tǒng)計(jì)局名稱]: 我單位在填報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)過程中,發(fā)現(xiàn)增值稅銷售額與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入存在不一致的情況,現(xiàn)將具體原因說明如下: 一、差異情況概述 我單位 2025 年度利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入為[X]元,而增值稅銷售額為[X]元,兩者存在差異,差異金額為[X]元。 二、差異原因說明 我單位存在向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù)的業(yè)務(wù),根據(jù)相關(guān)稅收政策,此類服務(wù)可享受增值稅免稅優(yōu)惠。在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),由于工作人員疏忽,未及時(shí)在電子稅務(wù)局進(jìn)行免稅備案,導(dǎo)致這部分免稅收入未申報(bào)增值稅。但在會(huì)計(jì)核算上,我們按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將這部分收入正常計(jì)入了利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,用于企業(yè)所得稅的申報(bào)。 這部分未申報(bào)增值稅的免稅收入金額為[X]元,具體業(yè)務(wù)詳情如下: 三、后續(xù)整改措施 針對(duì)此次問題,我單位已高度重視,安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)免稅備案事宜。目前,相關(guān)免稅備案資料已準(zhǔn)備齊全,并已提交至電子稅務(wù)局,待審核通過后,我們將嚴(yán)格按照稅收政策規(guī)定進(jìn)行增值稅申報(bào),確保今后增值稅銷售額與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)的一致性。 我們承諾今后將加強(qiáng)稅務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí),避免類似情況再次發(fā)生。 特此說明。 [單位名稱] [具體日期] 以上說明需加蓋單位公章,

老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大(電費(fèi)約80萬)和銷售收入(約1000萬)不匹配,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報(bào)表和報(bào)表,發(fā)現(xiàn)第三季度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有80多萬,但是申報(bào)表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢?
老師,我的問題有點(diǎn)復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時(shí)候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報(bào)過,營(yíng)業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報(bào)中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒有申報(bào)起的原因?如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎?
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營(yíng)業(yè)外收入,能不能給我提供一個(gè)會(huì)計(jì)條款證明我不需要確認(rèn)這部分營(yíng)業(yè)外收入,謝謝老師
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
老師您好,我公司當(dāng)年利潤(rùn)表收入和當(dāng)年增值稅納稅申報(bào)表的銷售額不一致,原因如下:當(dāng)年增值稅銷售額為開票金額,該開票金額于上年做了借方應(yīng)收賬款,貸方?jīng)_減了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;本年開票時(shí)借方銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,并借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,沒有走收入科目,所以導(dǎo)致收入和增值稅納稅申報(bào)表銷售額對(duì)不上,稅務(wù)局現(xiàn)在要求提交自查報(bào)告,請(qǐng)問這個(gè)是否有稅務(wù)問題。稅是正常交了,只是當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入并交稅,第二年開票才交稅的
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)

