你好,你要確認(rèn)收入才是對(duì)的。你想做正規(guī),就去改。

老師,公司是一般納稅人,請(qǐng)問外購商品無償贈(zèng)送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價(jià)格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時(shí):借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈(zèng)送時(shí):借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
老師你好 比如我有一批A產(chǎn)品里含有B,C兩種產(chǎn)品(比如散裝酒)混合,進(jìn)項(xiàng)能對(duì)外銷售的只要B產(chǎn)品,C產(chǎn)品作為銷售配額贈(zèng)送的,只有B產(chǎn)品能計(jì)入銷項(xiàng),這樣的話C產(chǎn)品作為贈(zèng)送 我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)結(jié)成本?和結(jié)轉(zhuǎn)拿來做樣品 招待等、我之前一直是 用 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(B,C) 借 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)(按進(jìn)貨價(jià)) 貸 庫存商品B 庫存商品C (庫存商品C) 這樣有沒有毛病 (小規(guī)模 基本都在 增值稅征收免稅范圍內(nèi))
08:45<問答詳情你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費(fèi)1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一你好,月餅是外購的,不是我們的主要業(yè)務(wù),這也計(jì)入庫存商品嗎?
老師,我們公司做二手車的,請(qǐng)問一下,購買回來的二車手和二手車交易服務(wù)費(fèi)分別計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?分錄1、購買二手車→借:庫存商品-二手車貸:銀行分錄2、待銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品-二手車分錄3、二手車交易服務(wù)費(fèi)我直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?或管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),哪個(gè)比較合適?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


假如說沒有更改過來的話 以后會(huì)不會(huì)影響審計(jì)
你好,會(huì)的,是會(huì)影響的。
那請(qǐng)問一下如果是同銷售的話 確認(rèn)價(jià)格我可以做成本價(jià)嗎 就是商品進(jìn)貨價(jià)
你好,可以的,實(shí)操一般沒什么問題