選擇【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【稅費(fèi)繳納】

老師我想問下,這個月進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺勾選,納稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)但是還沒繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開錯了不想認(rèn)證了想退回去,但是我去服務(wù)平臺上看沒有撤銷統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)了.是不是進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)后就不能更改了。
老師我上個月申報(bào)企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進(jìn)去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計(jì)算,而是按25%的稅率計(jì)算申報(bào)的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報(bào)后就扣款了,過了申報(bào)期我才去稅局大廳更正的申報(bào),可是那個稅費(fèi)已經(jīng)扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費(fèi)退回來嗎?這個要怎么處理
老師,請教在今年第一季度報(bào)所得稅時,預(yù)繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進(jìn)行第二季度申報(bào)所得稅帶出來了,如果我再0報(bào),有第一季度實(shí)際已繳金額,這樣會產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
老師你好,我公司是建筑行業(yè),一般是開票確認(rèn)收入的,第二季度的利潤有點(diǎn)高,實(shí)際是沒么多利潤,因?yàn)槲覀兊牟牧习l(fā)票是認(rèn)證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,還有外地預(yù)繳的稅,所以進(jìn)項(xiàng)還有好多沒認(rèn)證抵扣就沒有做到成本里去,人工費(fèi)也是,實(shí)際已經(jīng)支付了,還沒收到發(fā)票,材料款支付的有幾百沒到成本里,現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個賬才能讓利潤降低呢,謝謝
老師,我是新手,剛到一家公司,現(xiàn)在情況是去年有看到報(bào)關(guān)單,但是沒申報(bào)收入,也沒開出口發(fā)票,但錢已進(jìn)賬,現(xiàn)在我要不要在3月底前去做稅務(wù)備案?然后回來開發(fā)票,4月可以申請免抵退的申報(bào)?還有收齊申報(bào)怎么弄?收齊單就是銀行回單嗎?
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報(bào)個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報(bào)的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實(shí)際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么


這里面有未交稅款。
里面就是什么內(nèi)容都沒有
那你去看一下已交稅款里面有嗎?