借:進(jìn)項(xiàng) 貸:制造費(fèi)用

你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
8月份的機(jī)器租賃費(fèi),房屋租賃費(fèi),電費(fèi),出租方8月忘記開發(fā)票給我公司,9月份補(bǔ)開給我,8月份要計(jì)提嗎?需要的話怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前每個(gè)月收到發(fā)票后做借制造費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
我1至4月有預(yù)提廠房房租借:制造費(fèi)用 105504.59x4貸:其他應(yīng)付款 105504.59X4。但3月份有付11個(gè)月的房租借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。5月份有開出11個(gè)月的發(fā)票,我現(xiàn)在拿到發(fā)票了賬要怎么做
老師,去年的房租付款了,沒發(fā)票,每月已經(jīng)分?jǐn)偭耍?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:制造費(fèi)用-房租, 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費(fèi)用, 進(jìn)項(xiàng)稅, 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 制造費(fèi)用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎
計(jì)提了廠房租金-借制造費(fèi)用-廠房租金,貸其他應(yīng)付款,后期開了發(fā)票回來怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


我計(jì)提的是1-9月,發(fā)票收到是1-12月房租費(fèi)
是的,進(jìn)項(xiàng)可全額抵扣。10-12月再攤銷房租即可
分錄不會(huì)做
10-12月再攤銷房租 借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
首先,1-9月房租費(fèi)是按不含稅的金額計(jì)提的。其次,房租費(fèi)發(fā)票本月就要支付。
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
勾選抵扣時(shí) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款