增值稅附表1,免稅銷售貨物里面填寫你的銷售額。然后去填寫減免明細(xì)表,最后一行第一列,第3列填寫銷售額。

外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒有申請出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報增值稅時轉(zhuǎn)出么?增值稅申報需要怎么申報?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
老師們,晚上好!請問下,公司有一般貿(mào)易出口業(yè)務(wù),需要辦理出口退稅,但收匯是按出口金額扣除3.3%后的金額來收匯,請問差額要怎么入賬,需轉(zhuǎn)出做免稅申報嗎?
我公司是進(jìn)機(jī)械配件組裝成另外一臺設(shè)備出口到國外,以前按外貿(mào)型出口退稅,4月份申報去年出口退稅時因換分局實(shí)地檢查說要按生產(chǎn)型。公司4月份的增值稅申報表已報,請問如要重新按生產(chǎn)型做退稅申報,增值稅申報表是不是要更正申報。怎樣操作
老師,我們是貿(mào)易公司,有出口業(yè)務(wù),有張報關(guān)單的采購發(fā)票是普票,免稅的,這個我們在申請出口退稅的時候需要怎么處理?
公司是貿(mào)易公司 做出口的 開出口普通發(fā)票的時候 稅率開成了13% 我申報增值稅的時候 需要怎么填報? 按照正常需要交稅的報表去申報 我又要怎么申報?
工程領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會計處理
課程里有做賬和報稅嗎
合伙企業(yè)有兩個法人股東,不是自然人股東,是法人股東。假設(shè)合伙企業(yè)截止到2025.12.31日凈利潤是個負(fù)數(shù)。請問法人股東還需要確認(rèn)投資收益嗎?
請問老師,外貿(mào)出口的時候我們的成交方式是EXW價格成交,但是海關(guān)要求我們開出口發(fā)票的時候必須加上港雜費(fèi)換算成FOB價開具,那確認(rèn)收入時是根據(jù)發(fā)票入賬的,但是里面包含了港雜費(fèi),我們確實(shí)沒收到這么多錢,那少的那部分港雜費(fèi)應(yīng)計入什么科目呢
老師,我咨詢一個長期股權(quán)投資實(shí)務(wù)性問題:被投資企業(yè)22年成立,經(jīng)營3年后,虧損200萬,該企業(yè)注冊資本1000萬,實(shí)繳930萬,賬面凈資產(chǎn)730,未實(shí)繳的70萬不在賬面上,未實(shí)繳的部分由少數(shù)股東承繼。母公司占比85%、少數(shù)股東企業(yè)占比15%,請問母公司與少數(shù)股東企業(yè)各自長投以多少金額入賬,會計分錄如何做
老師,您好!請教一下您 企業(yè)收到政府補(bǔ)助購?fù)恋乜?,請問這筆資金是沖減無形資產(chǎn)還是做遞延收益呢? 請老師指點(diǎn)一下吧!謝謝
建筑企業(yè)一般納稅人開具的發(fā)票是9%。開普票和專票都是按9%納稅嗎?
老師您好,老板把錢轉(zhuǎn)到他個人賬戶,也沒有發(fā)票,我都掛其他應(yīng)收款,是個體工商戶,這錢也轉(zhuǎn)不回來。我應(yīng)該怎么作賬,調(diào)平
注銷公司,是需要出清稅證明才能走注銷嗎?
老師,您好,我公司承擔(dān)了個人繳納的社保,其他應(yīng)付款社保,這個分錄怎么處理呢


登錄電子稅務(wù)局:進(jìn)入電子稅務(wù)局,選擇“我要辦稅”—“出口退稅管理”。外貿(mào)企業(yè)點(diǎn)擊“免退稅申報”,在進(jìn)入的頁面中,直接導(dǎo)入提前下載并解密的報關(guān)單。報關(guān)單導(dǎo)入后,核對信息并填寫出口發(fā)票號。業(yè)務(wù)員提供的CI和PI上就有相關(guān)信息,對應(yīng)填寫即可。匯率管理這里填寫一下,一般按照中國人民銀行或外匯管理局出口當(dāng)月第一個工作日的匯率為準(zhǔn), 進(jìn)行匹配就是把報關(guān)單和進(jìn)貨發(fā)票進(jìn)行匹配,可以按報關(guān)單匹配發(fā)票,也可以按發(fā)票匹配報關(guān)單。 提交申報 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 貨物報關(guān)出口后,收齊以下材料: 出口貨物報關(guān)單(海關(guān)蓋章)。 增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,品名與報關(guān)單一致)。 收匯憑證(銀行結(jié)匯水單或跨境人民幣結(jié)算憑證)。 出口銷售合同及提單。
老師我們母公司借給子公司的有償借款45萬,請問兩家公司都要按45萬為依據(jù)繳納印花稅嗎?
都是普通企業(yè)的,不需要繳納印花稅
老師有沒有相關(guān)的政策依據(jù)?
根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》(中華人民共和國主席令第八十九號)《印花稅稅目稅率表》明確規(guī)定“借款合同指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機(jī)構(gòu)與借款人(不包括同業(yè)拆借)的借款合同”。因此企業(yè)之間、企業(yè)與自然人之間簽訂的借款合同不屬于印花稅的征稅范圍。