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老師你好,2025年1月份公司銷售一輛二手車,收到二手車開具的發(fā)票含稅14萬,這張發(fā)票沒有進(jìn)行抵扣。這輛車當(dāng)時是2017年購進(jìn)的,2025年1月賣出去。請問我增值稅怎么申報,賬里面憑證怎么做

2025-10-21 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 14:48

那么出售的時候開3%的普票,可以減按2%交

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快賬用戶5575 追問 2025-10-21 14:49

對方?jīng)]有要發(fā)票,所以沒有開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:52

還是一樣的按含稅金額/1.03*0.02計算

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快賬用戶5575 追問 2025-10-21 14:54

除了增值稅,還有其他稅要交么,印花稅?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 15:01

銷售給個人不需要交,給公司需要交印花稅

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快賬用戶5575 追問 2025-10-21 15:03

那收到發(fā)票那時候是2025年一季度,我可以把未開票收入做到2025年9月份嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-21 15:09

那個是可以的,沒問題的

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快賬用戶5575 追問 2025-10-21 15:10

好的,謝謝老師,那我問問稅務(wù)局,能不能做到10月

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齊紅老師 解答 2025-10-21 15:15

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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那么出售的時候開3%的普票,可以減按2%交
2025-10-21
你好,單位是簡易計稅還是一般計稅?如果單位是一般計稅的,13%的稅率,即使你沒有抵扣過。
2024-09-18
不是你單位開出來的,在無票收入里面填寫 你這個車是什么時間購買進(jìn)來的?單位是一般計稅的嗎?
2025-10-04
同學(xué)你好 圖片上傳一下
2025-10-03
你好,這種情況下,增值稅是按3%的征收率減按2%征收的。
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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