一、若農(nóng)業(yè)排灌服務(wù)用于農(nóng)作物種植 / 養(yǎng)殖生產(chǎn)(直接或間接為生產(chǎn)服務(wù)) 收到發(fā)票并支付款項(xiàng)時(shí):借:生產(chǎn)成本 —— 直接費(fèi)用(或制造費(fèi)用 —— 排灌費(fèi)) 3000貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 3000 若排灌服務(wù)直接針對(duì)某批農(nóng)作物(如水稻、蔬菜),計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 直接費(fèi)用”; 若排灌服務(wù)為多個(gè)生產(chǎn)區(qū)域共用(如整個(gè)農(nóng)場公共排灌系統(tǒng)),先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,后期按合理方式分?jǐn)偟骄唧w生產(chǎn)成本。 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本(若作物已收獲或達(dá)到可銷售狀態(tài)):借:庫存商品(或農(nóng)產(chǎn)品) 3000貸:生產(chǎn)成本 —— 直接費(fèi)用(或制造費(fèi)用分?jǐn)傓D(zhuǎn)入部分) 3000 二、若農(nóng)業(yè)排灌服務(wù)用于公司日常管理(如辦公區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域) 收到發(fā)票并支付款項(xiàng)時(shí):借:管理費(fèi)用 —— 水電費(fèi) / 排灌費(fèi) 3000貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 3000 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用(月末常規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)):借:本年利潤 3000貸:管理費(fèi)用 —— 水電費(fèi) / 排灌費(fèi) 3000

老師,我們公司是農(nóng)業(yè)公司,新注冊(cè)還未開票出去,但是有開票回來,開回來的發(fā)票的是開:農(nóng)業(yè)排灌3000元,請(qǐng)問一下“農(nóng)業(yè)排灌”計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,我們公司是農(nóng)業(yè)公司,新注冊(cè)還未開票出去,但是有開票回來,開回來的發(fā)票的是開:農(nóng)業(yè)排灌3000元,請(qǐng)問一下“農(nóng)業(yè)排灌”計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?我們建賬套是按小企業(yè)準(zhǔn)則建的,這“農(nóng)業(yè)排灌”能不能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不計(jì)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,這樣做可以嗎?
老師,我們公司是農(nóng)業(yè)公司,新注冊(cè)還未開票出去,但是有開票回來,開回來的發(fā)票的是開:農(nóng)業(yè)排灌3000元,請(qǐng)問一下“農(nóng)業(yè)排灌”計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?開出去的怎么區(qū)分哪些是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本哪些是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
老師,我們公司是農(nóng)業(yè)公司,新注冊(cè)還未開票出去,但是有開票回來,開回來的發(fā)票的是開:農(nóng)業(yè)排灌3000元,請(qǐng)問一下“農(nóng)業(yè)排灌”計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?計(jì)入生產(chǎn)成本是不是到時(shí)還要結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我們公司是農(nóng)業(yè)公司,新注冊(cè)還未開票出去,但是有開票回來,開回來的發(fā)票的是開:農(nóng)業(yè)排灌3000元,請(qǐng)問一下“農(nóng)業(yè)排灌”計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?能不能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,麻煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)看一下問題,同一個(gè)問題幾個(gè)答復(fù)都不一樣,肯定一下答復(fù),謝謝老師
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

