其實(shí)你這個(gè)操作本身不對(duì)。 2月份發(fā)放,應(yīng)該3月份申報(bào)。

老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
我是一般納稅人,這個(gè)月季報(bào),職工薪酬 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填什么數(shù)據(jù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填什么數(shù)據(jù)呢?
老師你好: 1、福利費(fèi)并入了工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,那申請(qǐng)季度所得稅報(bào)表中”職工薪酬-實(shí)際支付給職工的職工薪酬“包含這個(gè)福利費(fèi)嗎. 2、“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的職工薪酬”取數(shù)是取12月-8月還是1月到8月的,工資都是下月發(fā)上月的
1月工資1月計(jì)提做賬 2月發(fā)放 且2月申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是1月的計(jì)提工資數(shù) 那么現(xiàn)在填列所得稅申報(bào)表時(shí): 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬數(shù)據(jù)和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么確定數(shù)據(jù)
小規(guī)模企業(yè),10月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn),企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里多了 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 不知道填什么數(shù)據(jù),需要參考哪里的數(shù)據(jù)?
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬,實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬的廠房,請(qǐng)問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎


那現(xiàn)在要怎么弄
你好,你是現(xiàn)在申報(bào)的話,你計(jì)提的就按照1~9月的做,然后支付的就按照1~8月的金額填。
那么我支付的金額包含著24年11月和12月的 需要扣減掉嗎
你好是的,這個(gè)是需要減掉的。
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。