先補(bǔ)記 7-9 月股東墊資:憑付款憑證(發(fā)票、流水),將費用 / 資產(chǎn)(如開辦費、固定資產(chǎn))記借方,同時貸 “其他應(yīng)付款 - 股東”(體現(xiàn)公司欠股東錢)。 公戶收投資款:收到股東轉(zhuǎn)的錢(需備注 “投資款”),借 “銀行存款”,貸 “實收資本 - 股東”。 處理欠款:可二選一,要么公司后續(xù)盈利還股東(借 “其他應(yīng)付款 - 股東”,貸 “銀行存款”);要么股東同意用投資款抵欠款(借 “其他應(yīng)付款 - 股東”,貸 “實收資本 - 股東”,需股東書面確認(rèn))。

老師你好,我們是股份有限公司,目前有三位股東,可是從一開始就是一個股東投錢,用于公司的拓展,現(xiàn)在要開始建廠房了,還是一個股東拿錢,我想問一下這個賬應(yīng)該怎么做,怎么證明這個錢是一個股東出的,等到公司有盈利了,又要以什么方式把這個股東前期投入的資金給撤出來,這個賬應(yīng)該怎么做
老師,公司籌建期股東投入的現(xiàn)金和銀行存款都進(jìn)投資款,但一開始我問老板,老板說先記借款,我已經(jīng)結(jié)賬了,老板又說要進(jìn)投資款,我做的是手工賬,總賬明細(xì)賬現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬都登記了,報表也都出來了,我現(xiàn)在如果要改的話怎么改比較好呢
請問公司九月份成立的,當(dāng)月法人和股東分別往法人對公戶轉(zhuǎn)了錢,但是十月份又法人和股東都換了人,現(xiàn)在做九月份的賬,之前轉(zhuǎn)的這兩比錢怎么做賬?九月份賬上如果做投資款的話,但是十月份他們又不是公司和股東了,如果做其他應(yīng)付款的話合不合適? 還有之前公司留下的固定資產(chǎn)按什么金額入賬,折舊按幾年算
老師.2月份新開的公司,3月份.別的公司往公賬戶打進(jìn)來錢了.開了稅票.3月份0申報的.現(xiàn)在4月份了.別的公司往對公賬戶打進(jìn)來錢也開票了.沒有員工.只有法人和股東.那這個月對上個月是不是還可以0申報.等下個月招員工開工資的時候就不用0申報了是吧.
公司去銀行開戶,工作人員讓老板轉(zhuǎn)一筆錢進(jìn)去再轉(zhuǎn)出來,老板沒有全部轉(zhuǎn)出來留了一點錢在賬戶上,這應(yīng)該怎么做賬,我把留在賬上的錢作為老板的投資款,但是這個原始憑證不好弄啊
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細(xì)里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
1,股東所有拿進(jìn)公司的錢都有走,其他應(yīng)付款-股東的。 2,就是現(xiàn)在公戶剛開,老板要轉(zhuǎn)多少投資款進(jìn)來?(注冊資本是100萬)
沒有計入實收資本嗎
公戶上周才開好的
那你現(xiàn)在做 借其他應(yīng)付款 貸實收資本
認(rèn)繳制的話,實收資本存入多少錢有規(guī)定嗎?
如果不轉(zhuǎn) 那就做重新打款做投資 借銀行貸實收資本 做實收資本交印花稅
現(xiàn)在收銀臺收款還沒改綁公司,進(jìn)的老板的卡的,我走 借,其他應(yīng)付款-老板 貸,主營業(yè)務(wù)收入
好的呢,就是老師轉(zhuǎn)多少有規(guī)定嗎
這個沒有規(guī)定的哦
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝