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老師您好!24年2月份收到一筆錢還沒開發(fā)票給客戶,當(dāng)時我我做借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,到現(xiàn)在為止還沒開發(fā)票給客戶,客戶說不要發(fā)票了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?

2025-10-09 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-09 16:53

那個業(yè)務(wù)開始做沒呢?

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快賬用戶8224 追問 2025-10-09 16:54

老師您好!業(yè)務(wù)24年時已做完成的了

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齊紅老師 解答 2025-10-09 16:58

那么直接轉(zhuǎn)入未開票收入申報增值稅

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快賬用戶8224 追問 2025-10-09 17:00

怎么轉(zhuǎn)平預(yù)付賬款?

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快賬用戶8224 追問 2025-10-09 17:00

說錯了,怎么轉(zhuǎn)平預(yù)收賬款?

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齊紅老師 解答 2025-10-09 17:07

借:預(yù)收賬款 貸:主業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅

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快賬用戶8224 追問 2025-10-09 17:11

老師摘要怎么寫?做了收入申報稅時跟稅局系統(tǒng)里面的收入不相等呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-09 17:13

摘要就寫結(jié)算某某公司收入

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快賬用戶8224 追問 2025-10-09 17:17

老師,做了收入申報稅時跟稅局系統(tǒng)里面的收入不相等

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-09 17:19

沒事的,加上去申報稅就行

頭像
快賬用戶8224 追問 2025-10-09 17:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-09 17:31

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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那個業(yè)務(wù)開始做沒呢?
2025-10-09
借庫存商品, 貸預(yù)付賬款 銀行存款
2023-12-21
您好,您給客戶開票是正常確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費要交增值稅。
2024-02-28
你好,借:應(yīng)收賬款? 貸:銀行存款
2021-03-09
你好,你以前和客戶的往來做的什么科目就做什么科目?
2023-07-03
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