您好,這個等于說,本次發(fā)生的都是成本支出,是把

老師,我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè),12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷售監(jiān)控設(shè)備的合同并開具了發(fā)票,可是由于是月末最后一天開具發(fā)票金額過大,有三千多萬,票面10萬元版加班一夜開了幾百張,設(shè)備品種又很多,時間太緊張了,但是為了盡快跟甲方要錢,結(jié)果每件商品利潤開大了,有50%,其實利潤率也就7%,庫存還有一半沒有開出去,其實沒有那么大利潤,可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了,這個項目還要繼續(xù),還有6000多萬沒有完成,您說這個月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎,實際庫存都已經(jīng)出去了,只是沒在發(fā)票上開出去
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做?。恳驗檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店,由于庫存商品只有單一的鏡片眼鏡隱形眼鏡眼鏡架幾種,庫存非常少。領(lǐng)導(dǎo)開的購入發(fā)票也不正規(guī),沒有辦法列出詳細的明細規(guī)格眼鏡進價有的20元100元不等,發(fā)票內(nèi)容只是有一個總數(shù)量及總金額,也沒有規(guī)格型號。銷售收入月3萬至4萬不等,請問這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候。有的眼鏡液,還有其他的也都沒有發(fā)票。在轉(zhuǎn)成本的時候像沒有發(fā)票的這成本我應(yīng)該怎么結(jié)算怎么寫呀?是自己列支一個眼睛液的明細嗎。沒有發(fā)票的時候,納稅匯總的時候進行調(diào)增。具體毛利潤有多少,這成本我都是估著結(jié)轉(zhuǎn)的,后面也沒有附件很撓頭
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫存商品,但是當(dāng)時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當(dāng)時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
老師你好,公司為小過敏納稅人,2024年12月開具銷售發(fā)票16,000元。(當(dāng)月銷售的時候也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,因為就是我們領(lǐng)導(dǎo)自己去維修,以為賺的就是維修費用)當(dāng)時應(yīng)該有涉及到庫存出庫,但是庫存發(fā)票沒來也不知道,以為這16,000光是維修費。實際上還有4000多的出庫變壓器是成本。我問現(xiàn)在實際上庫存有兩個變壓器,但已經(jīng)都實際銷售出去,其實就是維修都用了。這種情況怎么辦?現(xiàn)在沒有銷售收入,這個月銷售收入才1000多元 2025年2月份庫存變壓器的發(fā)票才來
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
是的老師,因為庫存去年就應(yīng)該出庫,但當(dāng)時庫存發(fā)票沒來,以為只有維修費用,后期這庫存發(fā)票來了,還沒有銷售了,實際上在庫存已經(jīng)早都用了光有空庫存了,面臨的現(xiàn)在還沒有銷售
那這樣的話直接這部分維修的支出作為主營業(yè)務(wù)成本的維修成本就可以處理的。那這樣的話直接這部分維修的支出作為主營業(yè)務(wù)成本的維修成本就可以處理的。
我們是小規(guī)模納稅人,就是維修寬帶安裝網(wǎng)絡(luò)工程的一個通信工程公司。經(jīng)理自己成立的公司偶爾有單位干活,需要用發(fā)票開平時就簡單安裝啊,維修什么的,有個三五百千八的收入,偶爾也單位干一回就是一兩萬的工程,一年也沒有3萬 5萬的收入
老師那沒有銷售收入,也沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)這個成本呢 12月份當(dāng)月銷售的時候,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)成本 以為就經(jīng)理自己維修,光自己干活也沒有什么成本,跟著就沒結(jié)轉(zhuǎn),后期才知道有用配件了 平時經(jīng)理給單位干活就收點維修費,給開的維修費發(fā)票
對,所以直接這部分維護費,做成本處理
老師您好我沒太理解,現(xiàn)在已經(jīng)是2025年10月份了, 今年派上實際庫存兩臺機器,在去年早已經(jīng)用別的單位的出庫了, 我現(xiàn)在如何處理這個賬實不符的情況 賬上有兩臺機器,實際上庫存已經(jīng)沒有了 因為去年銷售的時候,當(dāng)時不知道有機器也沒有結(jié)算成本,直接按正常維修費用銷售。開的銷售維修費用發(fā)票
這個機器設(shè)備,可以現(xiàn)在做盤虧處理,走個手續(xù),相當(dāng)于賬面多了,維修費發(fā)票正常入賬