你可能漏看了庫存商品的其他類別(如除了“辦公桌”之外的椅子、柜子、耗材等)。 “庫存商品”總賬的本期借方700000元,是所有庫存商品類別(不止“辦公桌”這一類)的本期借方發(fā)生額總和。你只加了“辦公桌”的13種明細(xì),沒把其他類別(比如辦公椅、文件柜、五金配件等未顯示的明細(xì))加進(jìn)去,所以總數(shù)對(duì)不上。 需要把所有庫存商品類別(包括辦公桌、辦公椅、耗材等)的本期借方逐一匯總,才能得到總賬的700000元;同理,貸方也是所有類別明細(xì)的貸方總和。
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對(duì)
老師,我們公司銷售產(chǎn)品,不會(huì)有庫存,從廠家直接回發(fā)貨到需求方,會(huì)有發(fā)票開回來,那我還需要 增加庫存商品嗎? 或者是我直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,哪種方法好一些
老師,我們是一般納稅人,小規(guī)模開給我們的進(jìn)項(xiàng)3個(gè)點(diǎn)的庫存商品,我們開出去,不管對(duì)方是小規(guī)模還是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)來的幾個(gè)點(diǎn)的庫存商品,開出去都是13個(gè)稅率,對(duì)不?
我們找到車隊(duì),也幫我們拖原材料,也幫我們拖庫存商品,對(duì)帳都和在一起對(duì)的,我收到發(fā)票也分不出來,多少是進(jìn)貨運(yùn)費(fèi)多少是銷售運(yùn)費(fèi),我怎么辦?分錄怎么寫
老師,收到委托加工物資發(fā)票 是不是也要做完工結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄 借:庫存商品 貸:委托加工物資以上是否正確?
老師,庫存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計(jì)算?我把所有庫品商品相加都得不出數(shù)來
新開的超市銀行賬戶還沒開,店鋪?zhàn)饨鹨呀?jīng)交了,但是還沒簽合同。這個(gè)月要報(bào)稅了,這樣怎么辦
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報(bào)
行政部門的工資在哪里列支
個(gè)人臨時(shí)承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個(gè)人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個(gè)題目中第三年末的底線價(jià)值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)是3年嘛
老師,個(gè)體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的年度報(bào)表,全部跟帳對(duì)不上,利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯(cuò)誤。甚至年度清繳都是錯(cuò)誤。請(qǐng)問如果逐年更正,會(huì)不會(huì)觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費(fèi)之類的如何計(jì)算?
計(jì)提所得稅,利潤(rùn)總額是累積利潤(rùn)總額嗎還是當(dāng)季度利潤(rùn)總額