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老師你好,公司舊設(shè)備賣(mài)了,對(duì)方以收廢品回收,不開(kāi)發(fā)票,1、這臺(tái)設(shè)備本月不用計(jì)提折舊吧;2、沒(méi)有發(fā)票,收到現(xiàn)金,這個(gè)怎么做帳 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

2025-09-30 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-30 14:42

你好,1本月仍然計(jì)提。 2,借現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶(hù)1155 追問(wèn) 2025-09-30 14:45

交增值稅,是在未開(kāi)票收入里填報(bào)是吧,按多少稅率征收,我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:45

你好,是的。你抵扣過(guò)這個(gè)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)嗎

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快賬用戶(hù)1155 追問(wèn) 2025-09-30 14:47

是的,是2017年購(gòu)買(mǎi)的,還有2年就折舊完了

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-30 14:47

你好,抵扣過(guò)就要13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅了。

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快賬用戶(hù)1155 追問(wèn) 2025-09-30 14:48

我司還購(gòu)買(mǎi)過(guò)1個(gè)變壓器,18萬(wàn)元,沒(méi)有取得發(fā)票,如果賣(mài)掉,這個(gè)不需要交稅吧

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:49

你好,這個(gè)也是需要交稅的。

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快賬用戶(hù)1155 追問(wèn) 2025-09-30 14:49

折舊都是納稅調(diào)增的

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-30 14:49

你好,賣(mài)出去的時(shí)候的價(jià)格需要交稅

頭像
快賬用戶(hù)1155 追問(wèn) 2025-09-30 14:50

那這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,就沒(méi)有抵扣,這個(gè)為什么還要交稅呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-30 14:51

你好,你取得了收入,所以需要交稅。

頭像
快賬用戶(hù)1155 追問(wèn) 2025-09-30 14:51

如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,不入帳,那就不用交稅了是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:52

你好,如果你想合規(guī)的操作,就需要交稅。

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你好,1本月仍然計(jì)提。 2,借現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2025-09-30
當(dāng)月可以不再折舊 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-12-14
需要納稅調(diào)增555,這個(gè)是累計(jì)折舊的
2023-12-23
沒(méi)問(wèn)題,這樣處理可以的
2022-10-12
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的哈
2023-12-08
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