您好,這種要申報偶然所得,如果是送給個人的話
比如買廢鋼收到進(jìn)項發(fā)票113萬,其中進(jìn)項稅額是13萬吧 。但是我們要支付對方公司10%的稅費錢,我們是打到對方老板賬戶里,所以10萬要給對方廢鋼老板。會計的意思是這10萬塊錢她不好做賬,要求10加到這個發(fā)票錢里,讓對方開123萬。如果按照會計的思路,對方是不是要多交稅費錢了?
企業(yè)所得稅 老板個人收入3萬5,公對公,公司給對方開6個點普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個人?,F(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請問老師: 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒有結(jié)清的,是不是就沒有其它稅費費用了? 4、如果沒有欠老板的應(yīng)付款的情況下,應(yīng)該還有什么稅費需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
老師我們是物業(yè)公司,有時候收入收到的是現(xiàn)金,但是去銀行辦理對公業(yè)務(wù)特別慢,所以有時候就把錢存老板卡上,然后老板卡再轉(zhuǎn)入對公,這樣可以嗎?還有就是要是收入有個十幾萬現(xiàn)金收到的,也已經(jīng)開票了,可以不用存銀行有支出的時候直接用嗎?
領(lǐng)導(dǎo)拿過來一些購物卡超市開的購物卡的發(fā)票,讓如公司的賬了,這些卡不是發(fā)給員工當(dāng)福利,而是老板出去跑關(guān)系送禮用的,讓我入賬了,在他們的印象里只要有發(fā)票就可以用來當(dāng)公司的成本票,所以老板給了票,我怎么做賬啊,根據(jù)是啥?做到啥課目錄?涉及到個稅不?涉及的話該怎么操作,還有老板給自己家買的家電也讓我入公司的賬呢?怎么入啊
老師,19年的時候,我老板購買了一批貨,當(dāng)時是老板直接用他的私人賬戶轉(zhuǎn)到對方公賬,我們都不知道有這個交易,上個月對方公司開了發(fā)票過來,請問該怎么做賬?
老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說我們在群里溝通付款了的。后期紙質(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎?
老師,一個合同48臺設(shè)備,要分兩次出口,第一次出口2臺設(shè)備,目前已經(jīng)取得報關(guān)單,但是采購發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進(jìn)來48臺,那么已經(jīng)出口的兩臺設(shè)備已拿到報關(guān)單,暫未取得采購發(fā)票,我銷項發(fā)票要不要9月份開出來2臺,還是可以等整張訂單48臺設(shè)備全部出完了在按兩張報關(guān)單開票申請退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報,還是9月份已經(jīng)出了兩臺,先申報兩臺的收入?還是可以申請未開票收入?等到整張訂單出完了在申報已開票收入,在一起開發(fā)票申請退稅。
酒店籌備期,裝修時租賃吊籃的費用能用長期待攤費用-裝修費嗎?
開錯了發(fā)票,剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒給對方發(fā)。接著點了紅字信息確認(rèn)單錄入,而且提交了。過會去看查詢發(fā)票那里。那張開錯的還是正常狀態(tài),需要做什么老師
老師,您好,為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報員工的社保了,都繳費了,為什么還有顯示9月未申報養(yǎng)老和失業(yè)保險的啊
這個公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎?不是直接拿卡去取就可以了嗎?還要搞什么?
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
這個零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負(fù)債和別的都沒有
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來。營銷推廣費和軟件服務(wù)費能不能一起計入銷售費用-服務(wù)費?
老板私戶現(xiàn)金購買的,所以不拿到公司入賬是不是更合適些?
是的,這樣更好些,省得到時還要調(diào)賬