您好,這個的話,是可以先申請未開票收入,等到全部的訂單出完了,在申報,這個一起申請退稅
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
世偉家用電器商場為增值稅一般納稅人。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160 000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費20 000元。 (2) 銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2 400元;每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元。 (3)代銷一批數(shù)碼相機并開具普通發(fā)票,企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費15 000元,當月尚未將代銷清單交付給委托方。 (4)當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。 (5) 購進熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進DVD播放機100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,還有40臺DVD播放機未向廠家付款。 (6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70 000元。 (7)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元。 當期取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣 要求:根據(jù)上述資料編制世偉家用電器商場的會計分錄
某家用電器商場為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入16萬元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費2萬元2銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2400元,每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元。3代銷一批數(shù)碼相機并開具普通發(fā)票,企業(yè)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費15000元,當月尚未將代銷清單交付給委托方。4當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元5購進熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進DVD播放機100臺。不含稅單價600元;兩項業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務(wù)機關(guān)認證;還有40臺DVD播放機未向廠家付款6購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為7萬元,增值稅稅額為9100元。7另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元,當期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣。要求:依據(jù)增值稅納稅申報表的口徑計算該商場5月應(yīng)抵扣的進項稅額。
4.某家用電器商場為增值稅一般納稅人。2019年9月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費22600元(與銷售貨物不能分開核算)(2)銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2825元每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元(3)當月該商場其他商品含銷售額為169500元(4)購進熱水器50臺,不含稅單價800元,贊已付購進冰箱100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務(wù)取得的增值專發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,還有40臺冰箱未向廠家付款(5)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元當期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認證并中報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題:(1)計算該商場9月份可扣的進項稅額(2)計算該商場9月份的項稅額(3)計算該商場9月份的應(yīng)納增值稅稅額,
老師,你好,我們24年可以彌補之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計年度利潤為62493元,第二季度累計年度利潤為56184元,請問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補之前年度虧損?我們第三季度利潤為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請問公司車輛購買的保險要交財產(chǎn)保險合同,有張發(fā)票是人身險也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機們開工資?
請問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎?
收到房租還沒開票怎么入賬
老師,請問下,出口的運輸方式,有物流園區(qū)和監(jiān)管倉,這個代表什么呢?顯示這兩者時,為什么關(guān)單上的貿(mào)易國,指運港,運抵國,顯示是中國呢?
幼兒園保教費是免稅的嗎
老師。公司有4個月沒交社保了,這個月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個快遞費計入哪里?
未開票收入,按照已經(jīng)出口的2臺設(shè)備,報關(guān)單上面USD金額×9月份第一個工作日的匯率,得出人民幣來申報未開票收入對吧
對,這個理解是沒錯的哈