你好,建議你還是問下。不過不問問題也不大,因為如果你低于當?shù)匾?,最后還是稅務局會核定。

(二)業(yè)務題(共4大題,增值稅稅率13%)3.甲公司銷售一批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款100000元,增值稅額13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質量不合格,要求在價格.上給予6%的折讓。乙公司提出的銷售折讓符合合同要求,甲公司同意并辦妥了相關手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前甲公司已確認了該批商品的銷售收入,銷售款項尚未收到,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當期增值稅銷項稅額。(16分)(1)銷售時確認收入的會計分錄(2)銷售時結轉成本的會計分錄(2)發(fā)生銷售折讓時的會計分錄4.甲企業(yè)將1臺不需要的機器設備以60000元的價格出售,同時發(fā)生清理費800元。該設備原價80000元,已提折舊38000元。寫出該業(yè)務的4個分錄
我們是一家建筑勞務公司,我們有一個項目,對方付了一部分工程款,其余的以幾套商務樓抵債,請問,這個業(yè)務需要怎么處理?會計分錄怎么做?歸公司后,需要交什么稅?如果后期公司銷售這些樓房,需要交什么稅?稅率是多少?
老師,我司是商業(yè)企業(yè),一般來說我們銷售產品是客戶自行到我司倉庫裝貨的;但有些客戶有存在我司配送的特殊情況,如果是我司配送的話當然銷售價格會稍高一點,但是我們需要額外聘車隊幫我們配送,那么這個請車費用我們是不是直接作為銷售費用就可以了?
老師,我們是商貿企業(yè),但是業(yè)務又很少,一個月可能就銷售幾筆但是金額很大,我們就一個財務,也沒有說打單啊,錄單啊啥的,我們現(xiàn)在要建系統(tǒng),那需要建有進銷存的還是沒有進銷存的???我也是剛來,說是商貿,可是沒有什么庫管啊,就賣些東西,那直接以發(fā)票做財務賬不行嗎?
請教視同銷售的稅會處理 請問,公司外購商品贈送給客戶,會計要確 認收入嗎? 分錄按照 借銷售費用 貸銷項稅、庫存商品 還是 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入、銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品? 增值稅已經按照成本+10%的價格做未開票收入申報納稅了 如果 會計上不確認收入,財報和增值稅的收入總額會有差額怎么辦?
收到實收資本申報的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請問銷售人員出差申請簽證費可以記銷售費用-差旅費嗎?還是銷售費用-簽證費
老師,您好,我生產企業(yè)單位出口退稅,外購的平時報了增值稅免抵退收入了,報免抵退稅的時候只申報需要退稅的自產的產品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進項得轉出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時申報了增值稅
老師,開票項目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺,現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認的該怎么回答,他們目的就是不認可這么做
增值稅的即征即退對每年新申請的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費用應該都只能開普票對嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務局開具專票嗎?
當時買課,快賬財務軟件不是免費使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會員了?
需要和稅務局專管員溝通一下嗎?打聲招呼嗎?稅務局會怎么做?如果低于市場價銷售有風險嗎?那我怎么做會計分錄呢
你好,一般是可以打個7折左右。你可以問問稅務局,看他們的要求。
會計分錄怎么做
這個分錄是一樣的,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅
如果稅務局不允許打折處理,那怎么處理庫存呢
你好,按市場價來交稅了。
原價處理需要交很多增值稅,怎么合理處理呢
你好,說實話,沒有這樣的辦法。
又不違法,又不交稅,還能賣出貨物。如果有這樣的方法,那稅法就沒必要存在了。
是找專管員來溝通打折的事嗎
你好,你可以先在大廳問問。
稅務局能允許打折嗎?幾率多大
你好,一般7折以上是可以的。
老師,公司三個車加油費一年30萬,有風險嗎
差旅費金額到現(xiàn)在15萬,今年沒有收入,差旅費有啥規(guī)定嗎
如果有收入的話,加油費36萬就沒風險對嗎
你好,你們公司是做什么的 3臺車是什么車
梅賽德斯奔馳,沃爾沃越野車,哈佛
你好,你這種車輛加油費這么多,肯定是是有問題的了。 36萬加油費,每臺車12萬,能至少能跑12萬公里,你這個車總的里程估計都沒有跑這么多吧
老師后面還有兩個問題,我就一次機會了,您能一起告訴我嗎?
差旅費沒有明確規(guī)定,但是你金額這么大。恐怕經不起查。風險比較大。 就算有收入,加油費也不合理,一般一年一臺車跑3萬公里就已經很多了。