特殊商品標(biāo)識為 “1”:若通過國家稅務(wù)總局官網(wǎng)的 “出口退稅率查詢” 服務(wù),查到出口貨物的特殊商品標(biāo)識為 “1”,則該貨物視同內(nèi)銷征稅。此時(shí),企業(yè)應(yīng)按照內(nèi)銷貨物的規(guī)定計(jì)算繳納增值稅,即一般納稅人按適用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額,小規(guī)模納稅人按征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,申報(bào)時(shí)需在增值稅納稅申報(bào)表的相應(yīng)欄目填寫內(nèi)銷貨物的銷售額和稅額。 特殊商品標(biāo)識為 “2”:若特殊商品標(biāo)識為 “2”,則該貨物屬于免稅出口貨物。這種情況下,出口環(huán)節(jié)免征增值稅,但相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣且不予退稅,企業(yè)無需按視同內(nèi)銷征稅,而是在增值稅納稅申報(bào)時(shí),將該出口業(yè)務(wù)的銷售額填寫在免稅銷售額相關(guān)欄目。
老師,您好,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),申請出口退稅,流程是不是這樣: 1.先按照報(bào)關(guān)單出口日期,申報(bào)出口增值稅收入 2.登陸稅局進(jìn)行首次出口退稅備案 3.申報(bào)出口退稅
請問出口退稅是只退增值稅嗎?出口開票時(shí)發(fā)票是按正常銷售稅率開后期再申請退稅,還是直接開0稅率?
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報(bào),增值稅申報(bào)中根據(jù)報(bào)關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)可以不按增值稅免抵退填的50萬報(bào)么?可以少報(bào)一張報(bào)關(guān)單按退稅40萬報(bào)么?剩下一份報(bào)關(guān)單次月再申報(bào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
出口退稅,沒有開免稅發(fā)票或者0稅率發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng),申報(bào)直接選免稅申報(bào),一樣退稅嗎
出口退稅生產(chǎn)型企業(yè),是按出口報(bào)關(guān)單出口的當(dāng)月申報(bào)增值稅還是退稅時(shí)申報(bào),如果是出口的當(dāng)月或者次月申報(bào)增值稅,因不知道具體結(jié)匯金額,怎么申報(bào)呢
水稻運(yùn)輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個(gè)客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補(bǔ)的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個(gè)單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬,到12月底只取得6萬的材料成本回來,賬該怎么做?辛苦把原理和會計(jì)分錄寫出來講解一下
老師您好,我們主管要我每個(gè)月把成本算好給她算利潤,我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過什么科目來把這個(gè)余額做平呢?分錄是
如果1,是不是進(jìn)項(xiàng)買的時(shí)候交一次稅,出口銷售又交了一次稅?這個(gè)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)能抵扣吧
你好,是的,視同內(nèi)銷,是可以抵扣的。